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请问老师,为什么我开票软件上是1%的税率 申报增值税的时候是3%呢?我们是小规模纳税人

2023-04-14 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 17:15

啊,需要交税吗?不交税的话忽略就可以的,系统默认的就是3%。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:17

要缴税呢,我们开票金额是15万 但是实际收入有50万 也就是说未开票收入有35万 这35万也是打到公司账户的 没有开发票而已 请问这样我就只能按照实际营业收入来进行申报增值税申报表了吧?

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:18

减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:20

这个金额我们自己填进去吗?

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:20

对的,是的,自己填写的。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:24

在哪里填呢?

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:26

减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:37

老师 我的申报收入比开票收入多 系统提示我看不懂

老师  我的申报收入比开票收入多  系统提示我看不懂
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齐红老师 解答 2023-04-14 17:43

你好,你截图的那个表格不用填写的。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:44

不用填的话 会影响我后面那张报表填写的

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:47

老师你看,你说那张不用填,结果就是这样的提示了 不让我申报成功了

老师你看,你说那张不用填,结果就是这样的提示了  不让我申报成功了
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齐红老师 解答 2023-04-14 17:49

你的税率开的是百分之几的?

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:50

开票的时候有两张开成了免税,后面的都是1%的

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:51

那你这个含税销售额应该等于你主表第一行不含税的销售额*1.01

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:51

你算下看下一样嘛。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 17:56

那我问一下我色利润表上的本年累计数是含税销售额啊 那如果申报增值税的话 是不是要算成不含税的呀?

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齐红老师 解答 2023-04-14 18:00

利润表里面的营业收入你包含着增值税吗?你不要包含着增值税。

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齐红老师 解答 2023-04-14 18:00

你要按照不含税的金额来做。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 18:05

那我就要调整了账目了?所有的收入都按照3%还是1%来提增值税呢?

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齐红老师 解答 2023-04-14 18:06

发票开的3%,按照3%来做,如果发票开的是1%,按照1%,如果是无票收入的话,按照1%换算。

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快账用户4078 追问 2023-04-14 18:18

好的,那我可以1-3月一起调整吗?

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齐红老师 解答 2023-04-14 18:18

可以的,可以这么做的。

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啊,需要交税吗?不交税的话忽略就可以的,系统默认的就是3%。
2023-04-14
是的,填列到3%税率那一栏,但是减免的2%填列到减免税明细表里面
2021-06-23
你好;  到时 有一个减免明细表 。你要去填写这个。 减免2%的   部分   到时最终 增值税是按1%来交纳。 你超过了 45万普票吗   
2021-12-04
你好,开的是1%税率是,自己选择这个。
2021-11-26
你好,你需要交税的吗?
2021-01-16
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