啊,需要交税吗?不交税的话忽略就可以的,系统默认的就是3%。

请问老师,小规模纳税人减按1%征收率征收增值税,那开票的时候,票面上是按1%开还是按3%开具?
请问老师,小规模纳税人增值税税率1%延长至什么时候?什么时候开始的呢?一般纳税人怎么变为小规模纳税人额?
老师,我们是小规模企业。开发票的时候,有几张发票税率是3%,正常是1%,请问现在这情况如何做账呢?到时候又如何申报增值税?
老师,你好!我们是小规模纳税人,今年3月开的1%的专票,在4月份红冲了,申报增值税的时候怎么处理呢?
老师好,请问2023年小规模纳税人的增值税税率还是减按1%,那么在申报无票收入时的税率是1%还是3%呢
老师好,房东给我们开租金发票3万元,她个人需要交什么税,
老师,我们是一网汽车经销,然后发展了下线,甲公司,现在这样情况,甲公司从我们公司进车销售,同时卖给他们自己客户,但是贷款还是按照我们这边金融公司走, 金融公司就给我们7.5%手续费(我们开票服务费6个票给金融公司),这7.5我们只留5%,还要给2.5%给甲公) 现在我想知道我怎么给2.5%手续费给甲公司, 该怎么正规流程,税局认可呢,合情合理@郭老师
老师,股东用设备投资,股东是个人,那他需要缴纳什么税,
哪种类型的企业哪种农产品,开免税,企业进货可以抵扣百分之9%
25.1出口的,25年开具了销项发票,当时是暂估了成本 现在一直未收到外汇,导致我们没有钱付给供应商,供应商不开进项发票给我们 现在5.31汇算清缴了,如果进项发票一直不开的话,所得税要补缴,然后增值税不用交。 这笔出口36个月之后还是收不到外汇的话,是不是得视同内销了,到时候补增值税是吗
老师,您好,我们公司2024年处置了两台使用过的固定资产,然后增值税缴纳了,但是汇算清缴里面我没有填,现在去更正可以吗。
老师,我司是小规模纳税人的咨询服务公司,公司开发票1万,合同1万,为了尽快收款,收了9000.余下1000就不收款了。那这笔分录如何做
老师要发32262.47元工资,需要缴纳多少个税,月工资没有其他扣除
老师,阿里国际平台,已收汇,可以按0110直接报关出口吗,需不需要按照三方贸易,进出口公司报关出口退税香港公司?
增值税专用发票备注栏,如:银行名称写张三市方李县徽行,现改为李四市方李县徽行,写成之前的可以吗?(名称未变只是所属市变37
要缴税呢,我们开票金额是15万 但是实际收入有50万 也就是说未开票收入有35万 这35万也是打到公司账户的 没有开发票而已 请问这样我就只能按照实际营业收入来进行申报增值税申报表了吧?
减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
这个金额我们自己填进去吗?
对的,是的,自己填写的。
在哪里填呢?
减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
老师 我的申报收入比开票收入多 系统提示我看不懂
你好,你截图的那个表格不用填写的。
不用填的话 会影响我后面那张报表填写的
老师你看,你说那张不用填,结果就是这样的提示了 不让我申报成功了
你的税率开的是百分之几的?
开票的时候有两张开成了免税,后面的都是1%的
那你这个含税销售额应该等于你主表第一行不含税的销售额*1.01
你算下看下一样嘛。
那我问一下我色利润表上的本年累计数是含税销售额啊 那如果申报增值税的话 是不是要算成不含税的呀?
利润表里面的营业收入你包含着增值税吗?你不要包含着增值税。
你要按照不含税的金额来做。
那我就要调整了账目了?所有的收入都按照3%还是1%来提增值税呢?
发票开的3%,按照3%来做,如果发票开的是1%,按照1%,如果是无票收入的话,按照1%换算。
好的,那我可以1-3月一起调整吗?
可以的,可以这么做的。