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老师,我们3月份工资是4月发放同时扣掉4月份的社保,做帐时怎么做,分录怎么写

2023-04-14 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 18:36

借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-社保款交交税费-个税

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快账用户6042 追问 2023-04-15 10:46

那做账时其他应付款—社保款会有余额吗

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齐红老师 解答 2023-04-15 11:04

交了就平了,不会有余额

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借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-社保款交交税费-个税
2023-04-14
社保计提的是3月份,同学。
2024-06-17
借应付职工薪酬、工资 贷、应交税费、个税、 银行存款
2022-06-16
借其他应收款,贷银行存款100。这个是交社保的个人的部分, 然后发工资6月份的不够,扣除 借应付职工薪酬工资,贷其他应收款60 7月 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款40, 银行存款。
2025-01-13
你好,只填写一个月的就可以的。你申报5月份的工资表的时候再给他填写。
2024-05-11
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