同学您好,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税差 额部分借主营业务成本应交税费一应交增值税贷银行存款

一般纳税人本季度收到投资款100万,可以下个季度再入账吗
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗
个体户工资薪金在哪报
老师 现在数电发票都有哪些?
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗?
请问上个月材料暂估入账,销售收入已未开票收入入账,跨越开具销售发票后,重新做一笔主营业务收入,冲销上月的主营业务收入,那结转销售成本是需要等收到材料票以后才重新入账,冲销上月暂估入账的结转成本对吗?
我们公司花了10万元,收购了一个公司,怎么做账
老师,厂房、固定资产折旧,现在还没生产,我折旧,折到制造费用去了,这个对吗
6月末的年审未按时申报会被定为非正常经营户吗?
老师算土增扣除,发票法时,不到一年,就是不发票也不让扣吗?加计不能扣,发票本事也不能扣吗?就是一分也不让扣吗
收入发票备注栏里的金额 是主营业务成本?
同学您好,是的没错, 是这样的
那工资怎么做?
同学您好,借: 主营业务成本-工资,贷:应付职工薪酬
借主营业务成本 应交税费一应交增值税 贷银行存款 这个税款没有看懂
同学您好, 一般是有外请专业服务时用