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您好,1月份开过一张免税发票5000,报税系统里多出50元税费,按报税系统里的报了,那我的T3做账系统里怎么处理更好,哦,是报表已经报了,

2023-04-15 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 13:16

您好 免税发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 这样账务处理就好了

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快账用户5910 追问 2023-04-16 07:45

您好,我是说,要和报税系统一致,我的帐里能不能多做50元税金,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2023-04-16 07:55

税金不需要跟报税系统一致啊 小规模纳税人申报系统跟账上税额有差异 没事的

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您好 免税发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 这样账务处理就好了
2023-04-15
同学你好,是的,按照报税系统里的数字填报, 那张票是免税,这样不矛盾,多交50后期不麻烦。
2023-04-13
扣了一个月工资是他在上班,只是扣预支的工资没发还是怎么回事?
2025-08-26
你帐上做了工资了没有?做了计提支付吗?如果你做了计提支付的,还需要红冲? 你账上也多做了。
2025-04-19
您好,要动账的,工资也没 有实发,应付职工薪酬贷方有很多余额,要冲平的,把这个员工工工资计提分录红冲,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替同时更正申报2024年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2025-04-18
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