您好,系统都是设定的公式,难免有误差
厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
老师我又来提问啦,我申报增值税,这个月我勾选了勾选不抵扣的专票现在系统里带出来这个不抵扣的进项,这个该怎么弄啊,不用管他吗。有1个一万多的进项可以抵扣它自动也带出来了。这种情况我还用操作什么吗
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的,但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱,那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过,我应该怎么修改才能通过呢?
请问老师,增值税发现应交税费那里申报比帐上面多了一毛,怎么操作了,我发现是今年一月份进项那里系统自动生成是错的,当时没看出来,现在才看出来,搞不懂系统自动生成怎么会多了一毛出来的
老师,去年做了一笔无票收入,抵扣了5万多的税额,本月开具发票,税务申报我要冲之前的无票收入,我表一未开票填负数,其他发票填正数,问题来了,我抵减的5万多税额是怎么自己填报?还是系统自动生成?我应该填哪里?我们企业还是出口退税企业,也就是这个税款我要作为留底将来退出来的!
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
那我现在更正可以吗?
因为我发现那个做帐的那个系统怎么会多出了¥0.1然后我才查出来的,不然我一直没看我想系统吗?肯定不会错的。
意思是你交税的时候少交了吗?账上是不是应交税费有余额
就是余额比我那个记账凭证多了一毛钱
你扣款不是按照申报表的扣的吗?
一月份的时候增值税申报表那个进项是有那个数据读取吗,我点的,今天才发现那个抵扣统计表跟我帐是一样的,但是增值税申报表那个主表余额就多了¥0.1
我们没有交税,余额还有几千块
比如说申报表10.1 你账上计了10 对不对
对,我账跟那个申报统计表是一致的89.85,但是增值税那个进项系统自动生成的就是89.95
扣款89.95,多扣的一毛钱记入营业外支出