您好! 小规模纳税人是不能抵扣进项税的,采用征收率计税,交税金额=180/1.03*3%=5.24万元
老师,我们防水公司跟建筑公司签订防水承包合同,是包工包料,因为我们是小规模纳税人不可以抵扣,建筑方说把防水的材料发票直接开给他们,款项也由他们直接支付,这样我们是不是还要跟建筑公司重新签订一份他们直接采购材料的补充合同就可以了,要是建筑公司不愿意再跟我们签一份协议,是不是不能把材料的发票直接开给建筑公司,假如,材料发票直接开给建筑公司,我们公司是不是可以开成劳务费的发票?
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师请问一下,项目合同还没有签下来,都已经做完决算了,之前付的材料发票也开回来了,还有劳务发票也回来了一部分,开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说,不按项目打款,按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他,相当于把之前买的材料卖给他们
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
之前我和我的合伙人给一个工地供货,卖给他们一些砂石料,今年1月份给他们开的发票,他们也把材料款打到我公司了,之前一共卖给他们180万的材料,1月份一次性给他们开的发票,我是小规模企业,现在我这也没有进项票,不知道我最终要缴纳多少税额
老师,我想问下,打字复印服务属于现在服务里面的什么服务?
老师,没有认定高企,公司的费用可以计入管理费用—研究费用,加计扣除吗
记账凭证上的附件张数怎么填,如果后面合同很多页也要一页页的数吗
新接手的一家兼职企业 开票2500w 暂估了710万 流水200多万 老板娘想让我化名办税人 然后对公发工资 申报个税 如何规避风险
新接手一个兼职 开票2500w 暂估了710w 流水才200多万 老板娘老想挂我的名字做办税员 给我申报个税 如何规避自己风险
老师,个体工商户需要报什么税?个体工商户开多少发票不用交税?开票有收入了要怎么交税
下个月电商平台推送数据,怎么个推送法呢?比方说abc平台,线下都有卖东西。那a推a的,咋对不上呢?
老师,你好!关于洗煤厂工业企业,如购进原煤1000吨到生产加工洗选成精煤过程及销售整个过程中,涉及的会计分录有哪些?
公司之前个税都按全责发生制申报,比如8月工资9.15发9月申报8月征期,申报报了8月工资,什么时候调整按收付实现制报合适
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
事情是这样的,去年我和我的合伙人一起给一个工地提供砂石料,前后陆陆续续一共是180万,今年月份,我们给对方开的发票,当时票面是1%的增值税,对方也把材料款一次性付给我们了,但至今为止,我们没有进项票来抵扣成本,现在我合伙人找的会计告知按季度核算,现在需要核算,需要缴税,所以我就想问一下,这个第一季度我需要在什么时候把税款存到公户里,第二,现在没有成本票的情况下,我需要缴纳多少钱的税,第三,现在能不能先把票面的1%税款交了,先核对税额,后面再找我的供货商给我补开成本票还能不能抵扣
您好! 第一季度的税款要在4月17号前缴纳完 小规模纳税人不能抵扣进项税,所以您开出多少的票就按多少的税率缴纳,因为小规模纳税人本身享受的就是低税率政策,所以不能再抵扣了
那我的交税金额就是5.24万元吗
您好!是这样的,小规模有个免税政策,是季度收入不超过30万元免增值税,但是您已经超了