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我们进项比较多,不需要交增值税这个月,那个280税控盘的也没有抵扣,要不要做分录呢

2023-04-16 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 09:42

你好,不需要做抵扣的分录,你需要抵扣的时候再做

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快账用户7631 追问 2023-04-16 10:01

等到进项不够的时候在做分录对吗

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齐红老师 解答 2023-04-16 10:05

可以的,可以这么做的。

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你好,不需要做抵扣的分录,你需要抵扣的时候再做
2023-04-16
借:应交税费-未交增值税112107.18 贷:银行存款111827.18 管理费用280
2021-12-14
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-02-19
是的,填在本期实际抵减税额里
2021-04-08
是的,只要月末不是留抵,需要做结转未交增值税的分录
2022-03-10
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