你好同学,需要减去280 借,应交税费~增值税(转出未交增值税)6720 贷,应交税费~未交增值税6720
老师,去年开业交了金税盘费用480元,今年交了280元服务费,这个月需要缴纳增值税,这个抵减的分录怎么做呢?
一般纳税人,增值税控盘服务费280元。这个抵扣增值税的时候怎么写会计分录
老师好,7月份缴纳航天信息服务费280元,缴费做会计分录,借 管理费用 贷 银行存款 递减税时,借 应交税费—应交增值税(减免税款)。我在缴纳增值税时,怎么做会计分录,从未交增值税里面把这280元递减掉,帮忙告知,谢谢!
老师,缴纳税控盘的服务费,做的分录:借:管理费用 280 贷:库存现金280 借:应交税费-减免税280 贷:管理费用 -280 ,到真正报增值税时,这笔280元填写在增值税报表减免税后。计提需缴纳增值税的分录:借:应交税费-增值税(销项税额)5000 贷:应交税费-增值税(进项税额)3000 应交税费-减免税 280 应交税费-未交增值税1720 这样做的分录对吗
一般纳税人,没有进项,只有销项,本来应该缴纳1026元增值税,有税控盘服务费280元,报了抵减,那做账的时候,增值税该怎么做结转
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?