咨询
Q

老师,您好,小规模纳税人上年12月开具发票一张,2023年1月作废12月发票,并且重新开具同等数额,增值税申报时填0还是实际数额还是负数?

2023-04-16 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 11:20

你好,根据你的描述,今年第一季度增值税申报的时候,增值税是按0申报 

头像
快账用户3098 追问 2023-04-16 11:21

第一季度作废重开相当于还是0,已经12月申报了吧?

头像
齐红老师 解答 2023-04-16 11:22

你好,是的,是这样的 

头像
快账用户3098 追问 2023-04-16 22:45

老师,那一季度的账目里需要把红冲重开的再做一遍吧?

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 07:57

你好,是的,是这样的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,根据你的描述,今年第一季度增值税申报的时候,增值税是按0申报 
2023-04-16
您好,这个是需要的,需要
2023-01-13
你好,按季度报税的话,不需要缴纳增值税。如果开的是普通发票。
2023-12-15
按正负相抵后的净销售额申报
2022-04-09
您好,您这个要问管理员,看他的要求。因为你充的这个红字发票操作本身就不对。
2023-04-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×