同学您好,所得税汇算不用管这个递延所得税资产。只在固定资产折旧调整表里反应这个一次折旧的调整。
老师,我想问这个递延所得税费用的计算,先前不是确认递延所得税资产325吗?会计分录是 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 那下面的计算中为什么是正325啊,不是应该-325-(5000-15000*15%)*25%=-1012.5吗
老师,请问实际工作中,企业所得税汇算清缴后计算出的应纳税所得额亏损,属于可弥补亏损,这个要确认递延所得税资产,请问是在所得税汇算清缴后确认吗?
老师,上年用了固定资产500万一次性折旧政策,今年纳税调增,第四季度做了分录 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 ,老师那第四季度企业所得税主表里这个所得税费用要填进去吗
请问老师,2022年度,因享受固定资产加计扣除政策,而确认:借 所得税费用 贷:递延所得税负责。属于图片的第一个还是第二个。解释一下原因?
请问老师,2022年度因为享受固定资产加计扣除政策,确认的借;所得税费用,贷递延所得税资产,请问这个企业所得税汇算清缴计算表里,没有确认的这个递延所得税费用吧。要放到里面吗?
老师,我想问下,我们公司卖了二手车,二手车开了发票,这笔怎么做分录呢
老师心理培训费能开非学历教育服务,培训费吗
你好,老师我想咨询一下我的客户搞出口退税,然后查到我公司要提供往来证明,现在税务局要求提供工资社保证明,租金等资料,现在是工资表我做的是与社保人员相同的是13人是一致的,申报个税人员不一样有20个,要我提供社保明细,租金要我提供发票,我没有发票,像这种情况应该怎么和税务局人员解释呢
买原材料具体怎么做账
老师你好,我们公司有低值易耗品,购入时做了五五摊销,现在查到好多已经没有了,那现在我们需要怎么处理?管理费用里面只有一个低值易耗品摊销科目,还需要另外增加一个低值易耗品吗?还是可以用低值易耗品摊销这个科目?
我们收到一个自然人开来的发票 57100 是租赁机械费 其中个税 是经营所得 799.4 这个799.4 怎么来的
居民企业向境外非居民企业支付的编曲服务费用,取得的形式发票INVOICE,能否直接所得税前列支?作为付款方,是否有义务做代扣代缴增值税以及企业所得税?相关税法规定是?
老师我公司与律所合作,帮律所市场调研,市场开发,我公司给对方开票,需要开什么票项目,营业执照增什么项目
老师汇算清缴出现退税怎么调整
甲公司一般纳税人从农户手里收购小麦10000公斤,26000元,开9%收购发票(免税),如何入账?
请问企业账面需要确认递延所得税负债吗
同学您好,一般的小公司,都是不用这个科目的,假如您是上市公司,或者国企才用