一、汇算清缴的时候,其他应收款借方有余额是可以的。因为其他应收款没有影响本年利润,也不影响应纳税所得额。 二、如果是贷方有余额不存在调增应纳税所得额。
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师,其他应收款的贷方余额可以归到其他应付款么?也就是说其他应收款的余额只有借方的余额明细
老师你好,汇算清缴的时候其他应收款借方有余额可以吗?如果是贷方有余额是不是要调增呢!
老师汇算清缴时,应付职工薪酬金额,如果科目余额表借贷不相等,是不是税收金额就是贷方减借方,没发的工资都要纳税调增
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,进口货物缴纳增值税不用勾选抵扣吗?直接填写吗
请问老师建筑业,每个项目的材料发票进入的比较早,没有用完那么多材料,材料票的金额放在存货中呢还是在建工程
你好老师,公司基本户每月转账需扣银行手续费,需要向银行索取发票吗,未取得发票需要汇算清缴纳税调增吗
您好,我们是二手车销售公司,就是有时候在车管所开了发票,是我们公司的车卖出,然后车管所代开的,那需要公司申报增值税吗?但是车管所那份发票已经在车管所报了税了。还有一种就是我们开了一份电子普票,去到车管所后车管所又帮忙开了一份二手车发票这个也是我们自己申报增值税?
企业A转让所占部分B企业的股权给C,开具什么发票给C,税率是?除了这个还要交什么税?
老师,那就不用管这个科目的余额了是吗?我一直以为影响利润要调增呢?
不用管这个科目的余额。因为做所得税年报,就是看损益类科目的数据
好的,谢谢你老师
祝学习进步,工作顺利