同学你好 追问的话你得带上之前老师的名字
老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
老师,我们公司转让一块土地,价格是按照2013年国家出让价格转让的,但是税务那边说要按照现在的土地价格算收入,土地增值额以现在的土地市场价格减去以前取得土地的价格,差额为土地增值额,缴纳土地增值税?对吗?
老师 我两天前提问的 关于土地转移增值税缴纳那个,不是土增 就是增值税 销售额那里也是是我们收到土地款的不含税金额 减去我们的成本 然后以这个数值进行缴税是吗
易老师,我两天前提问的 关于土地转移增值税缴纳那个,不是土增 就是增值税 销售额那里也是是我们收到土地款的不含税金额 减去我们的成本 然后以这个数值进行缴税是吗
@郭老师 老师 我们是房地产公司 领导1、2、3、4月都给了用于抵减增值税的土地成本金额 1月给的土地成本金额都抵减增值税了 2月的我做了分录 借:应交税金-应交增值税-销项税额抵减 30万 贷:土地成本 30万 2月实际申报增值税额跟销项-进项只差了24000 请问老师这24000元 是用土地成本抵减 还是用预缴增值税抵减呢 因为我们预缴增值税也还没有抵减完 还有余额
您好,老师 是易老师
同学你好 好的 那你带上老师名字重新提问哦