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进项票只有61182进项税额只有6863.41需要开票221000销项额是12509.43应交增值税是12509.43-6863.41等于5646.02 附加税是338.76企业所得税应该是多少?这样算对不

2023-04-17 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-17 19:26

你好,企业所得税=利润总额*所得税税率 附加税是增值税的12%或者10% 

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快账用户7746 追问 2023-04-17 19:30

高新技术企业一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-04-17 19:31

你好,高新技术企业,所得税 税率是按15% 

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你好,企业所得税=利润总额*所得税税率 附加税是增值税的12%或者10% 
2023-04-17
是的。是的,您描述的是正确的。
2022-08-09
您好,是的,小规模如果开具增值税专用发票的话,均需要按开具专用发票的税额缴纳增值税。小规模纳税人月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,)的,免征增值税。
2022-12-03
你好,不是的,增值税进项税抵扣是不区分的,只要是公司取得增值税专票都是可以按照自己的意愿抵扣的,已经没有时间限制了。
2025-03-27
不退税的,一般是留着以后抵扣。
2022-12-15
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