你好,这个材料确实是购进了,只是没有取得发票吗?

收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了
研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了
你好老师!预付房租是:借:预付账款、贷:银行存款,发票隔几个月收到了做,借:管理费用 借:进项税额,贷:预付账款,是这样吗 如果这样,房租费不是权责发生制吗?房租费不是没有显示在当月吗?求教
申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗?
我们是一般纳税人公司,我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800,需要怎么做凭证才能调平呢
公司想申请高新技术企业,需要改之前做好的会计凭证吗,现在很苦恼,不知道怎么做的,做辅助帐不行吗,25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报,该怎么做现在?是直接年报汇算按高企报吗?
个体户有一个员工未缴纳社保,个税那里可以扣除专项附加吗?
老师 我公司为一般纳税人企业卖冷鲜肉,想在别的地方,就是期限成立一个销售点,进完货直接就在那销售了,开票还是总公司开票可以吗,然后那个销售点好用在注册一个营业执照吗
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗?不通过以前年度损溢调整可以吗?
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗?不通过以前年度损溢调整可以吗?
请问老师 现在注册一个新法人公司开票额度有限制吗
请教一个问题,公司账上原来没有车,但是突然出来一张销售二手车的发票,问老板,他也不说。请问一定要走固定资产清理吗?直接走其他业务收入不行吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下,谢谢
是的 要是下个月收到发票做什么凭证
你好,可以做无票购进材料分录 借:原材料,贷:应付账款—暂估 然后根据领用情况,做相应的分录 要是下个月收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做材料购进的分录
不是 我问的是我这个月要做研发费用是要进管理费用的 我问的是 要做预付账款吗
老师你到底能不能讲明白
你好,付款了还没有取得发票,是要做 预付账款 处理的
我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出 你做个借研发支出贷银行存款 这能对吗!!
我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出
我就是说 月末我必须要做管理费用 但是没收到发票 问你下个月收到怎么处理 听明白了吗
你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款
我的意思是 我月末必须要做管理费用 不管收没收到发票 是要必须做管理费用 我问你 对吗?
你好,这个研发支出,是费用化的支出?
对呀 你才知道吗
你好,是费用化的支出,就需要结转到管理费用的
你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款 我问你 管理费用就月末加上就行了嘛? 剩余的凭证 就是你说的这个就行了嘛?
你好,是的,是这样的