你好,这个材料确实是购进了,只是没有取得发票吗?
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了
研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了
你好老师!预付房租是:借:预付账款、贷:银行存款,发票隔几个月收到了做,借:管理费用 借:进项税额,贷:预付账款,是这样吗 如果这样,房租费不是权责发生制吗?房租费不是没有显示在当月吗?求教
老师,我准备工商年报,注册联络员时,法人信息我核对很多遍没问题,可是总是提示企业法人匹配错误,这是什么原因啊,现在都登不进去
冻玉米,是属于免税的项目?因为冻肉是免税的
装卸费的税收编码是属于劳务还是物流助辅
老师求一份工商年报网扯
美金账户收到外汇多久不收款就原路退还?
加油预付卡充值怎么做帐
A公司从2019年开始将B公司纳入合并范围编制合并财务报表。A公司2019年6月20日从B公司购进不需要安装的设备一台,用于公司行政管理,设备价款192万元(不含增值税,增值税率为13%)以银行存款支付。该设备为B公司生产,其生产成本为144万元。A公司对该设备采用直线法计提折旧,预计使用年限4年,预计净残值为零。要求:编制A公司2019、2020年度合并抵销分录。
你好老师,请问一下股权变更与法人变更一起流程
老师,我们的公司是买进来10元,卖出去9元。老板说的年底返利,我听不懂啥意思?
宁波更改报关单需要提交一些什么资料呢
是的 要是下个月收到发票做什么凭证
你好,可以做无票购进材料分录 借:原材料,贷:应付账款—暂估 然后根据领用情况,做相应的分录 要是下个月收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做材料购进的分录
不是 我问的是我这个月要做研发费用是要进管理费用的 我问的是 要做预付账款吗
老师你到底能不能讲明白
你好,付款了还没有取得发票,是要做 预付账款 处理的
我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出 你做个借研发支出贷银行存款 这能对吗!!
我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出
我就是说 月末我必须要做管理费用 但是没收到发票 问你下个月收到怎么处理 听明白了吗
你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款
我的意思是 我月末必须要做管理费用 不管收没收到发票 是要必须做管理费用 我问你 对吗?
你好,这个研发支出,是费用化的支出?
对呀 你才知道吗
你好,是费用化的支出,就需要结转到管理费用的
你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款 我问你 管理费用就月末加上就行了嘛? 剩余的凭证 就是你说的这个就行了嘛?
你好,是的,是这样的