可以 材料到了吗 到了的可以的

收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了
研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了
你好老师!预付房租是:借:预付账款、贷:银行存款,发票隔几个月收到了做,借:管理费用 借:进项税额,贷:预付账款,是这样吗 如果这样,房租费不是权责发生制吗?房租费不是没有显示在当月吗?求教
老师,请问个体户注销了不影响回款吗,个体没有开通公户,一直是打到法人账户的
5月份工资比如员工未离职的就6月发放,离职了就不放怎么写分录,500元怎么写分录比较好
老师,我想问下那个委托加工物资有一笔886697借方余额,现在怎么合理合规的把他处理掉,我刚刚问了老师,他说可以转入库存商品,我网上看,还可以费用化,请问那种对企业,对我更好点,不会有风险?这个是好几年前没有处理的业务,目前也没有实物可以收回
老师您好,公司要采购一批给员工的防暑降温物品。我们是找的世纪联华。员工有300多号人。准备买120万元的东西。发票后面开。我款项一次性打合适吗?还是分批付
应收账款前五 我是不是应看借方余额
老师您好,老板把0.85的利润给发委托加工的企业,请问下这算转移利润吗?这定价合理吗
老师,现在2个小规模,想用其中一家转一般纳税人,然后换个地址,有风险吗
老师好,请问企业所得税季报季末季初人数是怎么确定的
你好 老师 Dhl报关不能按EXW来报吗
计提工资、有人要交个税、分录怎么做
到了就能进管理费用吗?
那下个月收到发票做什么凭证
是的,是的,红冲之前的,然后再做发票的
做什么凭证
借研发支出贷银行存款, 当月做这个 发票,到了之后借应付账款,贷研发支出, 借研发支出贷应付账款
我的天呢 老师你到底能不能讲明白
我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出 你做个借研发支出贷银行存款 这能对吗!!
研发的材料做研发支出有问题吗 为啥要做管理费用 研发支出费用化的月末才结转到管理费用 也不是发生直接做管理费用
我就是说 月末我必须要做管理费用 但是没收到发票 问你下个月收到怎么处理 听明白了吗
我的意思是 我月末必须要做管理费用 不管收没收到发票 是要必须做管理费用 我问你 对吗?
借研发支出,费用化 贷银行存款, 借管理费用 贷研发支出费用化 发票到了之后,借研发支出贷管理费用, 借应付账款贷研发支出费用化, 借研发支出费用化,贷应付账款, 借管理费用贷研发支出费用化 是的 材料到了必须做 这个符合权责发生制