您好 请问之前代开的是专票的税额吗
小微企业中间找税务局代开发票,当时代扣了税款,但是呢,这一季度不超过30万那么代扣过的收款怎么办?可以申请退税吗?还有如果小企业开的是增值税专用发票,这个睡不享受30万免税的政策吧
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
老师,物业公司,小规模纳税人,查账征收,其中有领定额停车费发票,没有再金税盘再开了。定额票当时只是申领没有交税,实际手撕时用了一年之前都没申报收入。那每月收到的定额发票收入是要申报吗?如第一季度没报,可以第二季度一起补报,不更正第一季度的报表吗。有的说定期定额发要不用报税吗?
我们是外贸企业,就是没有内销的,然后平常开出去的发票都是免税的,但是上个月的时候开错了,开了十三个点了,那这个月的申报表里面就要交1万多的税,有什么办法可以解决吗?如果这1万多的税这个月交了之后,那下个月能不能退回来了?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
请教一下,如果要挂靠,一定要约定增值税税负和所得税税负等等吗?谢谢
老师好,我公司是建筑企业,一般纳税人身份,给当地一家中心幼儿园开具了9%税率的工程服务普通发票,请问产生的销项税额可以用本公司取得的进项税额去抵扣吗?取得的进项发票是专用发票
老师,个体户查账征收,管员今天说有一个预警,原因是说24年1月份买了一辆车,发票开的是法人的名字,然后我就没入账,但是平时加油开的是个体户的名头,我去年把油票入账了,但是汇算调增了。管员问交交没交车辆购置税,是什么类型的车,这个预警有什么风险么
老师,请问这个清单是开生活物资还是开什么品名了?
老师,客户对公司有多大比例影响,可要求供应商提供财务报表呢?
老师,如果个税申报1人,社保为2人,系统会不会预警?因为还有一人没有收入,所以未申报个税
老师,我想问一下 因为分公司比较多 我想问下总公司公章印刻的话 可以备案几个公章?
国内信用证是啥意思,可以举个例子么
老师您好 我公司小规模纳税人 我截止8月20号我的收入7万元整 我今年收到进项成本发票推广费3万元整 我的公司现在要注销 我今年的推广费可以全部抵扣企业所得税吗?
老师外贸企业出口退税,成交方式是CIF开具出口发票金额金额怎么确定。
普票和专票有区别吗,专票肯定不能退,普票可以吗
专票肯定不能退 如果季度销售额超过30万 普通发票也不可以退 如果不超过的话 普通发票 也不需要预缴的啊
老师,代开的发票之前已经交税了
代开的发票缴税了 没有作废跟红冲 不退税
代开的金额满足一个月不超过10万,一个季度不超过30万,也不退吗
如果代开发票金额满足一个月不超过10万,一个季度不超过30万,代开的时候不需要预缴税金 您当地税务要求预缴了?
个体户在本地主管税务机关代开发票,开的时候都交税了,现在电子税务局带出数据可以退,形成负数税额,可以申请退税吗
如果不是专票 季度销售额没有超过30万 可以退