您好 请问之前代开的是专票的税额吗

我们是外贸企业,就是没有内销的,然后平常开出去的发票都是免税的,但是上个月的时候开错了,开了十三个点了,那这个月的申报表里面就要交1万多的税,有什么办法可以解决吗?如果这1万多的税这个月交了之后,那下个月能不能退回来了?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师,这个预缴增值税的账务处理,我们是小规模,8月的时候电子税务局上代开了增值税专用发票。然后我拿到银行对账单有显示8月申请代开专票交的税额。我是不是应该按照这个截图去写这笔分录才是对的?以前我写的是 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 没有后面写三级科目已交税金,是不是全错了?
老师,如果是小规模,其中有个月报企业所得税季报时出现系统比对异常,就是金税盘开票软件的数据国税局不认可,后来按照国税局的数据提交了,导致目前国税局的增值税申报表数据和金税盘数据有1万左右的收入差,请问如何处理?
老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢?我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元,季度没有超过30万的开票额,然后表上显示我们预交了3108.43元,这是啥原因呢?我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
普票和专票有区别吗,专票肯定不能退,普票可以吗
专票肯定不能退 如果季度销售额超过30万 普通发票也不可以退 如果不超过的话 普通发票 也不需要预缴的啊
老师,代开的发票之前已经交税了
代开的发票缴税了 没有作废跟红冲 不退税
代开的金额满足一个月不超过10万,一个季度不超过30万,也不退吗
如果代开发票金额满足一个月不超过10万,一个季度不超过30万,代开的时候不需要预缴税金 您当地税务要求预缴了?
个体户在本地主管税务机关代开发票,开的时候都交税了,现在电子税务局带出数据可以退,形成负数税额,可以申请退税吗
如果不是专票 季度销售额没有超过30万 可以退