您好 请问之前代开的是专票的税额吗
小微企业中间找税务局代开发票,当时代扣了税款,但是呢,这一季度不超过30万那么代扣过的收款怎么办?可以申请退税吗?还有如果小企业开的是增值税专用发票,这个睡不享受30万免税的政策吧
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
老师,物业公司,小规模纳税人,查账征收,其中有领定额停车费发票,没有再金税盘再开了。定额票当时只是申领没有交税,实际手撕时用了一年之前都没申报收入。那每月收到的定额发票收入是要申报吗?如第一季度没报,可以第二季度一起补报,不更正第一季度的报表吗。有的说定期定额发要不用报税吗?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师,这个预缴增值税的账务处理,我们是小规模,8月的时候电子税务局上代开了增值税专用发票。然后我拿到银行对账单有显示8月申请代开专票交的税额。我是不是应该按照这个截图去写这笔分录才是对的?以前我写的是 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 没有后面写三级科目已交税金,是不是全错了?
老师,所得税申报表,减增的2%要在政府补助收入里反应出来,那做账的时候要把这笔做进去,之前是做在收入里,现在是不是要在收入里减出来,2%做补助收入
火车票退票费,改签费可以抵扣吗
请问老师,车间库房用的货架和工具柜计入什么科目
老师好,我公司用的小企业会计准则,分配利润时没有应付股利这个科目,用那个科目代替 应付利润吗还是其他应付款
为什么有的公司要报印花税,有的就不要,这是为啥呢
老师,电脑做账的时候不附单据,做完以后把凭证打印出来,再相对应附单据,这样可以吗?
主营业务成本科目借方负数代表什么?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
仓库工资是计入管理费用还是生产成本?还是制造费用?
老师有车辆租赁合同没有,谢谢!租赁费在多少钱,私车 自己开票吗
普票和专票有区别吗,专票肯定不能退,普票可以吗
专票肯定不能退 如果季度销售额超过30万 普通发票也不可以退 如果不超过的话 普通发票 也不需要预缴的啊
老师,代开的发票之前已经交税了
代开的发票缴税了 没有作废跟红冲 不退税
代开的金额满足一个月不超过10万,一个季度不超过30万,也不退吗
如果代开发票金额满足一个月不超过10万,一个季度不超过30万,代开的时候不需要预缴税金 您当地税务要求预缴了?
个体户在本地主管税务机关代开发票,开的时候都交税了,现在电子税务局带出数据可以退,形成负数税额,可以申请退税吗
如果不是专票 季度销售额没有超过30万 可以退