同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师,您好,请问上个月暂估的电费入账,已结转至成本,这个月发票回来,有2分钱差异,怎么处理
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
老师,去年别人给开的普票,发票内容开错了,但是金额对着呢!现在如果对方重新开具,我们需要调账吗?还是我把正确的贴在去年凭证,附个情况说明
老师购进和卖出二手车的分录怎么写,刚购进就卖,
失业险交多长时间可以领失业金?交的年限和对应领失业金发一一发一下谢谢
老师收到美金汇率在哪里查
老师好社保局给我单位核定的失业保险人数不对2O23年12月-2024年2月核定多了70多人,一直不给我们修改,理由是以前年度不能修改了,现在税局要求申报并缴纳,否则一月扣5分,已扣了30分了,社保说让我们交,不这个是真不能修改以前的了吗
第一次开普通发票,万一如果开错了,会有什么影响吗?可以删除吗?
老师,债务担保账面=计税基础,是永久性差异,以后期间是不可以转回的,那还要递延吗
老师 我增值税 报表上 出口销售额比我 账上少6万多 这差异怎么找
贸易公司会计分录,成本核算
海关备案是以注册地为准吗?公司注册地在哪里,就在哪里备案?不能去别的地方?