对的,是的,包含在里面的。

老师,我们是高新技术企业,在申报22年企业所得税的时候,有个资产折旧和摊销表要填,我想问一下这个表里面的折旧包含我计入研发支出—资本化支出中的折旧吗
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,我有个问题,做企业所得税汇算清缴申报的时候,105080表资产折旧里面,我们本年度运输以外累计折旧有负数,是因为我们本年处置车辆,所以有负数,但是报表中不让填写负数,我该怎样填写?
学堂老师,咨询一下,固定资产折旧剩下残值未折旧,后直接转固定资产清理转营业外支出了以后,填写年度企业所得税申报的时候,资产折旧.摊销及纳税调整明细表里填写固定资产折旧的时候是不是要全额算计提折旧了,还是转营业外支出的残值还需要纳税调增呢吧
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那这部分已经形成无形资产了,不会重复吗
你好,不会重复的 只要你有发票的,没有少做这里不涉及到调增调减
好的,老师
不用客气,工作愉快。