你好; 收到发票在去冲掉暂估; 没有合理发票 按照实际金额先做暂估处理即可

老师,你好! 我在2021年12月做了暂估,借:库存商品 贷:应付账款再结转了成本。我们公司是电子产品商贸企业。2022年年2月公司有买了车,能直接冲销2021年的暂估吗? 马上汇算清缴,所以暂估的问题解决
老师,请问我当月暂估入库了产品,结转了成本,次月只需要把暂估入库的冲销掉,做正确的入库分录就可以了吧,结转成本还需要再冲销掉再重新结转一次吗?
请问商贸类公司,本月暂估,下个月需要马上把暂估冲了,然后再暂估。还是暂估可以放到年底,再冲掉
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师好!想问下贸易公司每月暂估及红冲暂估调整成本的流程,每月是20号开发票,然后月底未收到的上游发票就暂估,次月红冲,暂估的金额与次月来的票不一致,是不是要调整成本?如何调整?还有我有两次忘记红冲暂估了,该怎么办?
老师,请问2025年7月公司补交2010年,2013年和2017年的残疾人保障金,2025年7月补交当月计提了,能行吗?
员工过年回老家的油费,过路费,做什么费用,可以税前扣除吗
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
工商年报-财务信息-纳税总额填报有的老师讲开完税证明的数据,是否补打一个选是,一个选否,这2个合计数,这么说是否正确为什么这么选是因为有的税种漏统计么?还有就是按所属期,所属期相同日期文书和表格查询的金额也不一致。有没有准确的说法
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
就是说暂估可以不用下个月马上冲回,有收到发票可以先结转当月销售的,那个暂估等到年底前发票充足再冲回就可以了?
你好1; 是的; 取得合理发票在考虑冲回来;如果暂估结转成本; 收到发票在考虑 是否有差异;在调增成本的
请问投资理财怎么做分录
你好; 借银行存款贷投资收益
投资理财只是把钱放到银行,等长利息,现在还没有生成收益呀
你好 ; 那你收到收益没有; 如果没有收到;先不走科目
还没有收到利息,能不能做在借短期投资,贷银行存款?
你好 ;如果 没有收到;只是拿钱去投资; 就做这笔: 借短期投资,贷银行存款
请问账务录的不含税收入是正确的,但是申报表申报的实际比账务少7分,要怎么做分录呢
你好1; 不含税收入 ? 你实际业务是啥 ; 和你上面业务 不是同一个吧
是商贸类企业,就是账务不含税收入是正确的,但是申报表少报了七分,要怎么调平
你好; 你发票开的多少 ;如果发票和你申报表数据有差异; 以申报表为准; 到时你 账上调整差异即可 ;
发票和账务是一致的,只是和申报表不一样,发票12001元,申报表报12000.03。这个账务怎么做分录
你好1; 申报是四舍五入造成的 ;到时你这个申报表是少缴纳了金额 ; 你少缴纳的转营业外收入去
老师,我做商贸类企业,我想问,假设利润是30%,成本是70%,那可以用库存商品的平均单价除以70%算出销售单价吗?销售单价是这么算的吗
你好; 你说的平均单价是成本单价吗
对的,我想求出销售单价
对 的哈 ; 比如售价=成本价÷(1-利润率)