月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师,请问下一般纳税人增值税缴税分录怎么做的?怎么通过未交增值税转换?
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
老师,期末结转增值税,未交增值税结转成负的,又发生退税,这个账务处理怎么做,退税分录做下来未交增值税还是负的
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师,请问一下,结转未交增值税分录是怎么做的呢
老师,劳务派遣费和工资开在一张发票上,入到管理费用—工资,还是入到什么科目?谢谢
员工被别人打伤,因为公司的事情 ,进行的体检费计入什么
老师好,企税 个税汇算清缴、个税返还手续费2% 和工商年报的申报时间分别是什么时候?
你好老师。公司外购的库存商品春节发福利,年会自用招待应该如何入账?
老师,请问如果是材料购销合同,可以开自动化控制系统1式的发票吗?对应的结转成本清单就自己做出打印。合同实际性质跟工程差不多,但是合同税率是13。发票可以这样操作开出吗?
请问,外人撞坏公司车场护栏,保险公司赔钱给公司,如何入账?具体分录?谢谢
A企业跨省迁移到另外一个省,在原税务机关状态为注销状态,对吗?
工商年报是不是需要在年度汇算清缴之后才能做
老师,公司就申报法人一个人的工资,取得的发票放业务招待费合计还是职工福利费啊。可以自己给自己放福利不
安徽的电子税务局网址有吗,麻烦发一个