你好; 你应交增值税= 销项税- 进项税 = 2%增值税税负率 *不含税营业收入; 要ongoing这个公式来反推下

12月缴纳的增值税要达到税负点,比如企业的增值税税负为2.2% (年累计不含税销售点*税负率=全年应该缴纳的增值税)649951.33*2.2%=14298.93 (年缴纳增值税-已经累计缴纳的增值税=12月应该要缴纳的增值税)14298.93➖2489.34=11809.59元 验证11809.59➗649951.33=1.82%达不到2.2% 那怎么办?新成立的企业11月才开始有销售,11月不含税销售额132743.36,缴纳的增值税2489.34,才达到1.88的税负, 12月不含税销售额517207.97
本年累计营业收入9441194.27元是准确的,已知所得税税负是4.20% ,本年已缴纳125982.26元,利润总额是2016187.74元,那么本季度(第三季度)要做出多少成本?多少利润总额,才能达到税负的要求啊?本期要交多少所得税?
已知截止3月累计收入18585.84元,累计缴纳税金0元,留抵税金1373.34元,增值税税率13%,增值税税负2%。问本年还要开多少票才能达到税负?
本年累计不含税收入97706.91元,本年累计增值税税金1194.47元,问还需要开票多少出去,税负率可达2.4%,注:开票出去部分也算税负率里面。
2025年7月1日至2025年7月21日,增值税发票开票:销项金额合计(不含税):-232,323.87元 ,销项税额:-30,202.13元;增值税取得发票:进项金额合计(不含税)244,998.22元,进项税额22,096.86元,增值税率13%。增值税税负率3%,上期留底税额是75,803.75元, 出口销售额 9377元人民币,征税率等于退税率为13%,问:这个月目前为止还能开多少金额(不含税)的销项发票?列出计算过程,并简要文字说明下
子公司因暂时没有员工,母公司的员工为子公司业务也出差发生的差旅费支付,员工从母公司报销后,母公司再开发票和子公司结算,这种情况,母公司的开票项目应该选择什么?
老师,请问,1月发年终奖,可以报在12月份的所属期里边吗?
有个工人开了劳务发票含税77000元,给他代扣缴个人所得税17396.04元,在他没有任何其他所得的情况下,明年汇算清缴税务局会退给他多少钱,请麻烦列明算下,谢谢
请问上游企业虚开发票引致我司实际取得的发票也被认定虚开,但经理税务局核实认可我司发票属于善意取得只需要缴纳被认定虚开发票的增值税税额,不用缴纳滞纳金及做成本的纳税调增,那现在这部分已经缴纳的增值税账上要如何处理?是否作为营业外支出?
工业企业库存现金最高可取多少合法?
老师,请问一下车辆通行费发票,只有物流公司才能抵扣嘛那?
差旅费报销内容多页,怎么处理?
老师,小微企业现在所得税税率是5还是2.5
人力资源公司 代对方公司发工资200万采用差额征收开普票给对方,人力资源公司开具的200万普票怎么做收入,怎么交税,没有成本票 增值税和所得税怎么交
经营范围没有租赁这一项 能开发票嘛
怎么算呢
你好; 上面有公式; 你带进去 ; 你这个是算当月的;还是算整年23年的
怎么算 算当月的
假设进项9
你好; 比如你 应交增值税= 18585.84*13%-进项税 =2%税负率 *18585.84 这样来算