你好 可以列个表 上报领导 审批后处理

老师,公司整理出了好多21年的往来付款了没收发票的,有的是收了发票未付款的,这个怎么清理?跟项目负责人要了发票,但迟迟交不上来,应该怎么办?
老师,21年外购了一个库存商品,当时给供应商付款了,但是没有拿到发票,这个外购的商品在21年卖了,但是没有在21年暂估入库,也没有去结账成本出库,21年的开具收入票时有这个东西,现在拿到了发票我该如何处理,现在账上挂着有关这家公司往来就是这笔钱。
老师,我们之前项目负责人说有个项目还有给他未付的报酬呢,本来说他提供发票后支付呢,但是现在他不提供发票了这个账务处理应该怎么做呢
以前年度的往来账没平,应付账款借方有余额,给对方打款了,但是没收到发票,这个发票现在也索取不到了,想平账,应该怎么账务处理?
我司是免税公司一般纳税人,去年开了普票给对方,对方迟迟未付款,今年确定是这笔款项是收不回来了,请问该怎么处理,是否需要冲红去年的发票,账务该怎么做呢,和申报税。
老师,处理的话应该怎么处理?领导没有,就一个会计
你好,您先需要统计出来是具体什么情况?。收了发票未付款。应付账款,如果有钱可以支付。 付了款没收到发票,要是收到商品和服务了就正常入账,冲往来。
老师,好的,如果说我在23年收到他23年给开的发票了,就直接正常入,冲往来就行是不?如果说他们把票找着了对方21年或者22年开了,现在给我给的话我怎么拒绝还是收了?
你好 是的可以这样处理的 可以收
老师,收了发票入到23年也是正常处理么?
如果你22年没有做账,记到23年是对的,然后汇算清缴时再调整。做23年汇算清缴时调整。
老师,只是调整费用发票还是材料发票也是要调整?
这个根据实际情况有差异的才调整。
好吧,老师,这个根据实际情况又分不清了
不客气。我先回答其他学员去了。