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老师,公司整理出了好多21年的往来付款了没收发票的,有的是收了发票未付款的,这个怎么清理?跟项目负责人要了发票,但迟迟交不上来,应该怎么办?

2023-04-20 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 10:35

你好 可以列个表 上报领导  审批后处理 

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快账用户7070 追问 2023-04-20 10:36

老师,处理的话应该怎么处理?领导没有,就一个会计

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齐红老师 解答 2023-04-20 10:41

你好,您先需要统计出来是具体什么情况?。收了发票未付款。应付账款,如果有钱可以支付。 付了款没收到发票,要是收到商品和服务了就正常入账,冲往来。

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快账用户7070 追问 2023-04-20 10:45

老师,好的,如果说我在23年收到他23年给开的发票了,就直接正常入,冲往来就行是不?如果说他们把票找着了对方21年或者22年开了,现在给我给的话我怎么拒绝还是收了?

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齐红老师 解答 2023-04-20 10:57

你好 是的可以这样处理的   可以收

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快账用户7070 追问 2023-04-20 11:00

老师,收了发票入到23年也是正常处理么?

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齐红老师 解答 2023-04-20 11:15

如果你22年没有做账,记到23年是对的,然后汇算清缴时再调整。做23年汇算清缴时调整。

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快账用户7070 追问 2023-04-20 11:26

老师,只是调整费用发票还是材料发票也是要调整?

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齐红老师 解答 2023-04-20 11:34

这个根据实际情况有差异的才调整。

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快账用户7070 追问 2023-04-20 11:35

好吧,老师,这个根据实际情况又分不清了

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齐红老师 解答 2023-04-20 11:51

不客气。我先回答其他学员去了。

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你好 可以列个表 上报领导  审批后处理 
2023-04-20
你好,确认坏账就可以了。小企业会计准则的借营业外支出贷应收账款。
2024-07-15
你好,那你看下这个实际有业务吗。不是实际的业务可以不用做。
2025-01-10
那么老板写个说明,计入营业外支出,做纳税调增
2025-03-27
那就是说付款分录就行了,借应付账款贷银行存款。 然后成本费用正常入账,没有发票的汇算清缴纳税调整就行。 以前年度成本费用就正常入账,如果没入现在补上用以前年度损益调整。
2024-02-18
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