你好 报关行帮我们代付进口增值税 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应付款 然后我们从公账转钱给他 借:其他应付款,贷:银行存款

老师,我们公司进口了货物,关税、进口环节增值税 和 消费税 是由代理报关行或者货代公司帮我们计算,然后直接从我们公司绑定的缴纳海关关税账户去扣缴是吧?
老师好,请问一下,我们让报关行帮忙代缴进口增值税,然后我们再转给报关行,最后报关行开出来的海关专用缴款书上面缴款单位是不是只能填我们公司,如果填了两个公司的这种能用吗?报关行填了他们跟我们公司,导致我在金税盘都查不到这张进口增值税,麻烦老师帮忙解答下,谢谢!
老师,请问报关行帮我们代付进口增值税,然后我们从公账转钱给他,这笔要怎么销账呢
老师您好,我们2023年抵扣过一笔进口增值税,1万,然后现在这笔进口增值税做了进项转出,请问怎么做账,然后月底怎么结转
老师,请问一下我们是贸易代理公司,客户转款给我们,我们待支付海关的税费。这个收款跟付款怎么平账啊。怎么做分录呢?首先我们帮忙支付了多少海关税费,然后客户就转这个税费进来给我们。
如果劳务工资是2025年的,劳务发票开到了2026年,那么这个成本是2026年的吗?
四季度研发费用加计扣除不让扣,需要汇算清缴扣,可我们账上计提的四季度企业所得税,税额是减去加计扣除数的应纳税所得额✖️税率算出来的。结账了, 必须反结账修改吗,可以这样吗: 1月交四季度税,分录借应交企业所得税,借:其他应收款 贷银行存款 ,等汇算清缴退完税,借银行存款 贷其他应收款
销售平衡车的,购买的赠品随同赠品销售时,会计摘要怎么写?这笔分录要以什么为原始凭证粘贴?
你好老师,我们要销售小麦种子,我们上游企业给我们开了免税普票,我们再销售的话也是免税免税吗还是要交9%的增值税?
请教一下,公司9月买了一辆二手汽车,10月放在二手汽车商那里代卖,可以现在2026年1月才发现,10月已经卖出去了,开票也没通知我们,直接二手车市场开了发票才开1000元,现在考虑比如实际价格是30000元,补29000元的无票收入?这个分录怎么做?可以吗?谢谢
老师您好,今天收到一张2024年的发票,能进项抵扣不
公司把经营租赁权委托第三方公司运营,年底看第三方公司的盈利情况分的收入,这种情况,每个月需要做收入吗?还是年底都在12月里确认收入呢?
老师,请问所得税申报表中的职工薪酬栏是填申报当期的还是全年的。
为什么会提示,没亨受啊?先进制造业加计扣除在申报表哪一项呢?
老师,有没有财报附注模板(针对往来明细的),谢谢
但是没有给发票呢?海关缴款书我们认证了
你好,海关缴款书,就是这里的发票啊
海关缴款书不是也要做分录,借:原材料,借:进项税额,贷:应付账款
那这样就冲不掉了呢
你好 报关行帮我们代付进口增值税 借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应付款,银行存款 然后我们从公账转钱给他 借:其他应付款,贷:银行存款 这样两个分录之后,其他应付款余额是0啊