在期末调汇的时候提示汇兑损益科目不能核算外币。 解决方法 是因为将汇兑损益科目设置为核算所有币别所致。汇兑损益科目应设置为不核算外 币,建议将原来的汇兑损益科目禁用后再新增一个汇兑损益科目处理
老师,想问下我们单位外币业务在进行月末调汇的时候,借:应收帐款 81700 借:财务费用-汇兑损益。-81700 财务费用负号这样虽然分录平了,但是财务费用不是应该企业承担吗?负号不就冲掉这比汇兑损失了吗?
金蝶kis专业版,期末调汇出现“汇兑损益科目不能核算外币”请问这种怎么处理
用电脑软件做账,损益类科目月末没有做过损益类结转 有外币账户也未做汇兑损益调整 为何我的试算平衡是平的 我自己做报表不平呢
请问老师 财务费用/汇兑损益 这个科目可以有贷方么,因为有汇兑收益,想做成贷方,但是财务费用好像只能是借方
老师,汇率差异这一块怎么做账,汇兑收益是不是要在财务费用下增加二级科目汇兑收益,做借方红字,汇兑损失是做借方正数,营业外收入里面的汇兑收益是期末汇兑损益结转
我小规模纳税人,4月份开了三千块钱发票,企业问能不能开点成本票来抵扣,你觉得要不要开了?
如果实际客户一次付款,分批出货,每批商品独立,那开票是一次性按付款开,还是按出货开?
老师,请问一下,私户转私户这种怎么上税,金额12个亿,12个亿是税后,税前应该是好多?
老师计提社保费也是应付工资吗
股东会决议中主持人和参加人能是同一个人吗?而且只有这一个人
之前会计预收账款没有确认收入,后期确认收入时要怎么处理?是分几次确认?还是可以一次性都确认收入
图片上的福费廷买断会计分录夜魔侠写
我是小规模,对方是一般人,是服务业务,如果我们给他开了3%专票,他会让我们再给他补3%的税钱吗
公司没有交租金,没有房产税,收到的物业费发票抵扣会预警吗,
老师 企业年报 没有关联单位 关联表是不是就不用填了