你好; 你们之间的业务内容是什么;才好判断你的 业务 税率是什么

老师好,两个一般纳税人A公司和B公司合用一块水表,自来水公司开3%的专票给A公司,现在B公司要求A公司开专票给B公司,请问A公司可以开水费发票吗?谢谢!
法人名下有两家公司,一个是生产企业A,一个是销售企业B。以下简程A公司一般纳税人,B公司小规模纳税人,他们是在一个地区,在同一层楼房,(现实中职员员工是共用的),B公司是A公司的品牌商(对外是这样说的),问题一、b公司可以与a公司合并吗?问题 二,B公司的主要也是唯一的进货来源,是从a公司生产出来的产品,那a公司还需要给B公司开发票吗?从这两家公司的情况来看,要怎么做利润更高,可合理避税呢?已知A,B公司,公司规模总人数有40人,目前的所得税率是2.5%。B公司增值税免税,A公司负税率2%
请教您一个问题:A公司是小规模纳税人,税率3%,B公司是一般纳税人,税率6%。现A公司有一笔98100的款项要从B公司过账,B公司从中收取981的费用。两公司达成协议:A公司给B公司开取3%的增值税专用发票,剩下的3%和B公司12%的附加税以现金补给B公司。请问A公司的开票金额是多少?
A农业公司从农民取得蔬菜,农民代开了免税发票给农业公司,A农业公司再卖给B农业公司,A农业公司是小规模纳税人,请问A开给B的发票税率是多少?
A农业公司从农民取得蔬菜,农民代开了免税发票给农业公司,A农业公司再卖给B农业公司,A农业公司是小规模纳税人,请问1、A开给B的发票税率是多少?2、如果农民没有开免税发票(直接没有提供票),A公司可以开免税发票吗?3、如果A公司是一般纳税人,税率是多少,免税情况,A公司可以抵扣不?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,税率上面都写了啊
你好; 你这个应该是 按照收款金额来开票; 意思 税点还得开在发票上面吗 ? A付款给B ; Y应该是B 开票给A 的
因为这笔款不是B的业务,B是给A过账的,属于帮忙,所以现在B要把钱转给A[捂脸]A就得给B开票
但现在A的开票金额不知道怎么算,所以来请教一下老师
发了一张图片,老师,您看这样的金额对吗?
你好; 你把图片发来看看; 我好 判断;
发不了图片,我打字吧 B公司,税率6% 开票98100 增值税5552.83 附加税666.34 A公司,税率3% 开票93626.83 (98100-981-666.34-2825.83) 增值税2727 补2825.83
你好; 你这个 2825.83怎么来算的 ;相当于是 B先开票出去;然后 A 在开票给B ; B 扣除了税费和 服务费费用在去 支付给A ;
是的老师,我列方程算出来的[捂脸]也不知道对不对,麻烦您帮忙看看
你好; 那你就B先开出去 按照 B公司,税率 6% 开票98100 增值税5552.83 附加税666.34 这个是对的 ; A开票出去 : A要开票; 你这个增值税2727 补2825.83 这个两个数据怎么算的; 我看下 你怎么算的;才好判断 。
老师看下这样对吗
可以的; 可以这样来算的