不应该抵扣相关提现手续费和积分儿。应该按照销售价格确认收入。

你好,我刚到一家新公司上班,他是电商公司,有线上还有线下,我想问问刚开始几个月是刷单,没有开票,但是报税还是按开出票报,然后提现到公户,我应该择怎样做账? 从平台体现是借:银行存款,贷:其他货币资金,但是这些都是刷单收入来的,昨天问了一些老师,说可以入销售费用-佣金,我不知道怎样做分录?
老师我们做旅游行业的今年打算做线上,然后模式是有代理返现和积分兑换两种,比如我拉人来入费成会员,我成一级代理拿20%提成,然后这个人他再拉人入会,他得20%,我还可以拿10%,最多两级代理,消费的人可以得积分,丨元得10积分,有积分商城可兑换或消费抵扣,我想问下这个账怎么做
老师您好。我这边有个平台交易金额100 平台使用费10 积分结算80 现金结算10,平台给我结款是90, 我按哪个金额做收入 收到平台使用费的发票后我要怎么做账
老师好,我单位有个线上销售平台,有提现手续费,有积分抵现,这两个情况该怎样做账?收入是减掉积分抵现后的金额吗?
老师,我公司在电商平台销售商品,没有库存一键代发的,供货方在电商平台提现后扣除成本将款打给我公司,我们做收入是要将电商上的的有销售金额作为收入,还是将供货方打给我们扣除一切费用后的金额作为收入,因为中间没有出入库和商品成本的结算过程,这个分录该怎么做
托管性质的单位,给没退休的人员每月缴纳保险,每月分录借:其他应付款-养老金.贷:银行 因为用以前单位预留的款缴纳保险金,收个人部分时分录是这样借:银行贷:其他应付款-养老金,因为只涉及医疗保险所以就都挂在这里一出一进,现在有一个人个人部分没交涉及欠费但单位把个人和单位的每月也都交了,现在想从账上体现出来欠多少,那现在已经倒出来了欠多少钱,能再做一笔分录冲养老金,放到其他应收款里吗?
老师,你好,发放工资的时候,多转账给员工工资1000元,员工现金退还给公司1000元,这分录怎么写? 申报个税的时候,给员工多申报工资了,但是银行支付个税90元已经支付了,又重新作废申报个税了,现在这个员工个税应交税金是0,但是之前申报的时候,个税应交个税税金是90元,公司账户已经缴纳90元,现在分录怎么写?
公司铺水泥路折旧计入管理费用还是制造费用呢
进货81万含税销售多少钱保本,按几个点算
找郭老师,帮我看看,这个账怎么平,是共享按摩平台上海稍息系统上有收入,对方扣了技术费出来,把剩下的钱打回来,技术费怎么出账?做什么分录,技术费扣出来应该给我发票,对吗?
服装销售行业成本结转必须和销售数量一致吗?比如销售一件可以结转10件吗?
老师一般人开了发票,没收到钱呢,销项税交了4319.91元,城建税交了43.2元怎么做分录啊
老师房产税从价计征怎么算税款?如果原值120万,面积56.36,地区上海市
库存116万 做报废处理,卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
找刘艳红老师,是的,
那积分这块,算费用吗?我也不能取得发票啊
积分这块儿咱们是怎么结算的呢?
我不太知道是按什么比例,系统自动出来的
这个必须知道是怎么结算呢
我现在就是想知道,这个怎么做帐
积分抵扣的时候账务处理是, 借:银行存款等科目, 销售费用(积分抵扣部分), 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额)。 结转成本的时候账务处理是, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。
您说的积分儿有没有发票的问题,需要您先搞清楚积分的来源以及结算方式。