你好; 私下去给哈 ; 别直接公户来; 到时你没法走合理的科目去处理; 本身现在挂靠的就很严重的; 5.1号还出了 新文件挂靠 举报会罚款的

老师,你好,帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970。
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
甲员工在我公司 挂靠 工资3000 社保1000 计提社保 借 管理 贷应付 交的时候 借 应付 代扣社保 贷 银行 现在甲员工把工资社保给我了 怎么记账
老师,发工资和交社保,我这样做账,正确吗? 计提本月工资 借:管理费用——员工工资 贷:应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保: 借:管理费用——员工社保 贷:应付职工薪酬——员工社保 借:应付职工薪酬——员工社保 借:其他应收款——员工社保(个人部分) 贷:银行存款 下个月发上月工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—员工社保(个人) 贷:银行存款
朴老师这样的做账,请教下有没问题:计提社保时没分个人单位,借管理费用-社保1000,贷应付职-社保1000,缴纳社保时,借应付职-社保900(公司) 其他应收-个人100(个人),贷银存1000。计提工资时,借管理费用-工资3000,贷应付职-工资3000,发工资时,借应付职-工资3000,贷银存3000
老师,年度财务报表可以申报四季度财务报表不
社保返聘员工也要扣医保费,请问我司是要代付然后代后回来吗?入什么科目
电子税务局汇算清缴时提示出口收入与申报收入不一致?是否可以查到电子税务局出口收入明细,查到差异原因?
老师,3月份买的电脑,忘记入账,4月份补入账,5月开始提折旧对吗?
老师 请问劳务费的税目编码是多少?
要进电子税局开票,我是新人,怎么问法人授权给我,是法人操作吗?我只要跟他说帮我授权就可以了吗?
老师,公司换法人需要经过税务局吗
请问现在是结算了,但是有合同5%的质保金要两年后才能开发票收款,请问那5%是现在确认收入吗?,还是等两年后开质保金发票时再确认收入。
老师,请教您一个问题,比如,公司账上收到的借款或往来款,这些后面都要还的,当月发生时是录入收入登记的其他收入或是往来款或借款,还款时录入支出登记往来款或借款,请问这样录正确吗?
老师,我们单位一直都是住房公积金和保险都是单位给交不扣个人的,然后每个月发生该笔费用时就借管理费用贷银行存款,那所得税汇算请教时工资薪金那张表该怎么报
明白 谢谢 账怎么记
你好; 别客气的 ; 你私下去付款 就别去做收款; 你只需要做部分的工资表 金额 做计提工资 和你 支付社保金额即可 ; 和你一般员工一样操作哈
只要告诉我 这个分录 从头到尾怎么记就行了
你好; 你要走公户转的话 ; 借银行存款贷其他应付款 ; 借管理费用-工资 -社保贷应付职工薪酬-工资 ; 应付职工薪酬-社保 ; 借 应付职工薪酬-工资 ; 应付职工薪酬-社保 ;其他应付款-社保贷银行存款