你好; 私下去给哈 ; 别直接公户来; 到时你没法走合理的科目去处理; 本身现在挂靠的就很严重的; 5.1号还出了 新文件挂靠 举报会罚款的
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
老师,你好,帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970。
老师:2025年计提的人工成本(汇算清缴前),可以冲减2024年的暂估成本吗?
企业通过交易场所从农户购买牛后,出售 是否免税 开具农产品收购发票需要准备哪些资料 留存备查 成本怎么结转
老师,刚注册的公司,工作人员失误,给办的小规模,如何申请一般纳税人呢?谢谢老师
老师,我们新开的公司,老板转了10万进公司银行账户,用于投资款,是不是打款要备注投资款几个字
这道题的两个会计分录,及相关计算,不理解
老师:请问我们公司有一位由其他股东代持股股东,现在需要每月收1万的顾问费,请问走工资申报划算还是走报销,他去每月找1万发票走报销呢,我们公司花名册没有他的名字
出纳需要审核哪些单据?法律依据是什么?
公司展厅装修,目前还在装修中,第一笔打款后收到对方开的发票,开具的是印刷品*广告制作费,我们会计分录怎么做,是做装修费还是什么?
企业所得税汇算清缴中,上年度人员平均工资是怎么算的?公式是什么?
老师,法人个人买了1部手机可以入账吗?这手机实际付款1359.15元,国家补贴239.85元怎么写分录?
明白 谢谢 账怎么记
你好; 别客气的 ; 你私下去付款 就别去做收款; 你只需要做部分的工资表 金额 做计提工资 和你 支付社保金额即可 ; 和你一般员工一样操作哈
只要告诉我 这个分录 从头到尾怎么记就行了
你好; 你要走公户转的话 ; 借银行存款贷其他应付款 ; 借管理费用-工资 -社保贷应付职工薪酬-工资 ; 应付职工薪酬-社保 ; 借 应付职工薪酬-工资 ; 应付职工薪酬-社保 ;其他应付款-社保贷银行存款