少付的款计入营业外收入就是
老师,收到的专票比公司实际的付款少几块钱,这种情况怎么处理?时有发生
老师好,是不是这么理解, 1.如果是购进多付了,是给到供应商的钱比实际开的发票多,用预付账款核算, 2.如果是购进少付了,是给到供应商的钱比实际开的发票少,用应付账款核算 3.如果是销售少收了。也就是开的发票比收的钱多,用应收账款核算, 4.如果是销售多收了,也就是开的发票比收的钱少,用预收账款来核算, 这样理解对吗?老师,谢谢
老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢?
收到供应商的发票比实际应付款要少几块钱,供应商也同意按发票付款,这少开的几块钱怎么处理
供应商给我们开的票比实际付款多了几十块钱,多出来的这个钱也不用再付了,这几十块钱能计入营业外收入或者财务费用吗,不然一直挂在应付账款上
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
实际应付的款项已经做在上月帐上了,这个月付款的时候再做这个差额调整,这样不在同一月调整可以吗
嗯嗯,可以的,没问题的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!