你好; 是的; 契税部分要 记入无形资产去的 ; 要调下金额的

老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师好,我公司跟国土局那里取得了一块地,当时竞标成功以后就签订了合同,并且我也收到了政府开的发票,是去年12月的事情,然后我去年12月就把这个费用入到无形资产了,但是土地使用证还没有拿到,这两天就拿到了,契税那些都已经交了,这样我需不需要调整去年的凭证呀
私募基金有限合伙公司,交接中,为啥总摊上这样的公司我要不是今天对了一下账务,科目交易性金融资产在24年下半年才加的,然后财务软件里面弄了两套账,最后一套账是25年对上了,24年也对上了,但是新账24年每月都有一大笔以前年度损益调最大一笔15万元,总数24年估计以前年度损益调整合计数大概是60万左右,问了公司的会计,就说这个为啥调整,说审计让调就让调根据哪笔凭证调,她也找不到,公司对人对事的态度,我观察公司的员工,现在交接的会计都从12月份就没发工资被迫离职的,我来这家公司之前还有个会计,待了两天就走了,我已经看出员工苗头不对了,都骂公司,老师你分析一下,我觉得我也该走了,试用期不能呆了
老师有这么一件事,我举个简单的例子:如果国家把土地免费给A企业使用,A企业没有交土地出让金。几年后A企业把土地转让给B企业,B企业是房地产开发企业,这时候因为A没有交土地出让金,B需要交土地出让金1000元,B再给A支付800元,那B应该怎样享受增值税进项抵扣政策?如果按照扣除土地出让金差额计算增值税,那支付给A的800元能根据专票抵扣进项吗?还是也可以直接差额计算?
老师,我有个问题想咨询一下,我有一家做生姜生意的客户,他们家以前开了9个点的专票出去,现在他们要享受免税,然后以前的发票需要做调整,税务局让我们11月把所有的销售发票全部红冲了再开具正数发票,然后抵扣掉的农产品收购发票也要做转出,增值税申报表是返回去1月开始做转出,开始更正了,但是企业所得税申报表跟财务报表是没有更正的,1到9月的凭证已经装订了移交给了客户,客户让我调账调到10月然后同步更正1到9月的财务报表跟企业所得税申报表,这样可以操作吗?我个人觉得,发票是在11月红冲重开的,那我调账也只能调在11月,然后把4季度的增值税申报表跟企业所得税申报表,财务报表填对就可以了不是吗?能在10月做调整吗
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
老师您好,请问四月份只销售了轿车一辆,可以抵扣电费的发票吗
请问一下,26年股东变更25年的工商年检需要变更写新股东吗?
董孝彬老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
契税是这两天才交的,但是竞标成功是去年的事,就是说去年我还没拿到土地使用证我就已经把拿地费用和勘探费用计入无形资产了,这样可以不,但是现在已经在办土地使用证了
你好1; 调整下无形资产的金额 ;然后 补下分摊金额的
老师,我现在是要给税务局报年报做汇算清缴,这个契税是应该计入无形资产,可是是今年才刚刚交的,我意思是去年已经入了的无形资产给税务局报年报需要调整吗
你好1; 需要的; 你成本金额要改下的
但是我今年才开始摊销的呀,因为交付土地的时间是今年1月10号
你好 ; 你这个本身 无形资产当时就要 补 进去契税哈 ; 契税会影响成本; 和折旧额的
当时税务局没核算出具体交多少契税我咋入账呢
你好; 如果确实不知道的 ; 你现在缴纳了在去调整 成本金额; 之前按照调整后的数据 摊销即可 ; 按照你账上数据去 报 汇算的表格里面
那就是说汇算的时候我直接按照之前的数据填写就行了对吧,因为那会我预知不到要交多少契税的
你好1; 是的;还是按照账上数据去写哈 。对的
我就是纠结我当时没拿到土地使用证,只拿到了国土局开的发票,就入了无形资产,这样不知道行不行,但是土地证我们这两天已经在办了,肯定能拿到
你好1; 记入无形资产 ;按照实质重于形式的方式来做; 这个可以的
哦哦,那我交了契税以后,把这部分也计入无形资产,那在后面的摊销期内按照新的无形资产入账金额去摊销,之前这几个月已经摊销的是不是不用改
你好1; 是的; 及时去分摊即可 ; 对的;之后调整即可; 之前的不动了