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三月份发错了4000快的提成,但是我们现在已经报完1到3月的企业所得税和增值税了,我们是小规模公司,现在可能要要钱退回我们公司

2023-04-22 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-22 16:44

你好,计提的时候,提成的数据也是错误的? 

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快账用户2666 追问 2023-04-22 16:49

是的老师

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齐红老师 解答 2023-04-22 16:50

你好,那就需要冲销多计提,多发放分录才是的 

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快账用户2666 追问 2023-04-22 16:50

我们是把员工提成放在主营业务成本的

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快账用户2666 追问 2023-04-22 16:52

难道我们不能直接不管前期的吗,要要去操作退税吗

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齐红老师 解答 2023-04-22 16:53

你好,前期有错误,是需要做相应更正才是的 

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快账用户2666 追问 2023-04-22 16:56

那我是不是还要去重新修改以前的帐

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快账用户2666 追问 2023-04-22 16:56

老师,可以教我一下这个该怎么做吗

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齐红老师 解答 2023-04-22 16:57

你好,是要去重新修改以前的帐。 把之前计提,发放的分录数据改成正确的就是了 

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快账用户2666 追问 2023-04-22 17:05

老师我是想说,如果我可以就是把之前退回来的放这个月,其实在下季度申报的话,也可以就是增加4-6月的季度主营成本,那税也可以相应减少,可以不用申请退税

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齐红老师 解答 2023-04-22 17:06

你好,这样所属期就不对了 

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快账用户2666 追问 2023-04-22 20:32

这样会有分险吗

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齐红老师 解答 2023-04-23 07:51

你好,当然是有风险的 

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你好,计提的时候,提成的数据也是错误的? 
2023-04-22
你好,不需要做账的,是这么做的。
2023-06-30
您好,是的,先红冲,再按发票做分录,我们摘要里都写上发票号的
2024-05-09
你好,正常缴纳的,然后在一月份红冲,它属于2023年的收入了
2023-01-16
你好,不是差额交税的,不用填写,只填写主表就行。
2025-01-09
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