 
                            晚上好啊,这个分录做了就要列示,递延所得税资产在负债表也列示的吧,资产负债表中的非流动负债下的--递延所得税负债项目

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    递延所得税资产 发生时计提的时候 借∶递延所得税资产 贷∶所得税费用 转回或抵销时 借∶所得税费用 贷∶递延所得税资产 是吗?老师,有时搞不清,为啥递延所得税偶尔在贷方
老师请教个问题:做计提了应收账款的坏账具体如下 借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:递延所得税资产 贷:所得税-递延所得税费用 结转所得税: 借:所得税-递延所得税费用 贷:本年利润 可是提取的利润表就相差了结转的所得税费用数据,是什么原因呢?我们今年是所得税免征期。
老师,请问为什么“年初递延所得税资产余额100万元,递延所得税负债余额50万元”,这两个数据没有运用到呢?不是对当年的所得税费用有影响吗?当年计提存货跌价准备50万元,不是形成可抵扣暂时性差异?(递延所得税资产=50×25%=12.5,这个12.5是不是属于期末应有递延所得税资产余额?) 当期所得税=(800+50(计提存货跌价准备调增))×25%=212.5 就是一直弄不懂递延所得税这里问题(为什么没有用到“年初递延所得税资产余额100万和递延所得税负债50万”)
请问老师,因为计提存货跌价准备而计提:借 递延所得税资产 贷 所得税费用,请问老师这个所得税费用在贷方请问需要在利润表里的所得税税费用负数列示吗?
所得税费用,借方不是负债吗。借方不应该代表减少负数,贷方代表增加吗? 借:递延所得税资产260 贷:递延所得税负债160 所得税费用100。 请问老师这为什么是负数100不是正数100
 
                老师,请问一下一个公司采购办公用品和劳保用品合计4万多元,需要做一个合同吗
请问下入职体检费用我们以前的公司是接受个人抬头的发票报销的,入职工福利,代扣代缴个人所得税。现在我入职了一家上市公司,他们要求我的体检必须开具公司抬头的发票。请问这两者有什么区别?
收到货款,客户说不要票了怎么办,一直挂预收么?
净负债的内在价值等于账面价值,这句话意味着什么
KTV唱歌在美团上售卖,这属于电商吗?数据会推送到税务局吗?
免费的财务软件有哪些
老师,您好,想请教一下G&F和EXW出口报关单上有杂费或运费怎么开出口发票呢
公司是生产出口企业,国外客户是类似于批发商城的性质,因为政治原因,无法支付我司货款,委托第三方,就是客户的零售散户直接支付给我司货款,请问这样合法合规么?如果合规我司要办理哪些手续来满足收款条件,有什么注意事项么?
员工在个人所得税app投诉三四年前工资与到手不相符怎么办,怎么补救。查看了是多报了。没产生个税
请问一下公司原始凭证报销单一定要拿给代记账公司吗?
请问老师,我放到利润表了,放了之后净利润增加了。请问我计提盈余公积也得按照增加后的净利润计提吗?
您好,这个不要提盈余公积哈,计算时把这个金额剔除了
为什么呢?盈余公积不是按照净利润的10%计提的吗?
您好,这个需要以前有足够的利润来弥补还能实现了,现在是虚的,如果公司一直亏,感觉这个净利润还挺好,其实这哪是利润啊
但是这个图片,期初未分配利润+本期净利润-本期计提的盈余公积就不等于期末未分配利润了。正好差这个所得税费用
您好,我明白,我们所得税汇算清缴时调整了所得税,用到以前年度损益调整科目时,也会出现不平,把这个金额中在公式后面(就是公式里有个数字)
请问老师,我现在做的是财审的调整底稿,这里正常是:期初未分配利润+本期净利润-本期计提的盈余公积=期末未分配利润的。但是现在有个所得税差额可以吗?我也是第一次意见这种情况。正常都是平的呀?
您好,那还是听审计公司的,毕竟是他们出报告 ,他们认为怎么行咱就怎么做。没有帮助到您,请原谅我的愚笨
老师,我找到原因了,加净利润的时候,加错了。加成了营业利润所以差了这个数。
哇,那太好了,我也高兴的,祝您工作生活愉快