你好,开发票时要和合同上的名称一样。

老师,开发票的时候合同名称是“精料粉碎机”,但是税收编码不对,输入“玉米粒粉碎机”税收编码是合适的,用途是用来粉碎玉米粒的,货物名称可以开“玉米粒粉碎机”吗
实验二增值税纳税案例(一)1、某制药厂为增值税一般纳税人,2022年4-6月发生如下业务。(1)4月5日,销售药品价款10万元(不含税),货款及税款已经收到。(2)4月7日从某农场购进玉米100吨,每吨单价1000元,款已经付清,玉米验收入库。(注意:玉米用于生产玉米淀粉,玉米淀粉是生产药品的必要原材料,下同)(3)4月13日收购农民个人玉米50吨,每吨单价1020元,开具由税务机关统一监制的“收购农产品专用发票”,玉米验收入库。(4)4月20日销售药品一批,价值20万元(不含税),货物已经发出,款尚未收到。(5)5月8日从小规模纳税人购入玉米5吨,每吨玉米单价1240元,取得专用发票。(6)5月15日采取分期收款发出药品一批20万元(不含税),制造成本15万元,合同约定分三期收款,发货时收取货款和税款的50%,其余货款和税款6、7月两月等额收回,5月份收到货款8万元。(7)5月19日销售药品一批,销售额100万元(不含税),支付运输部门运费2000元(不含税),货款存入银行,取得运费票据。(8)5月21日购入原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为20万元,税
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,麻烦看下营业范围能否开“全混合日粮制备机”和“精料粉碎机”,这都属于机械设备吧?经营范围内有“机械设备销售”
可以的,可以开这类发票。
但是我在电子税务局提交货物信息,税务审核不予通过,理由是超出经营范围,这种情况联系专管员吗
你好 这样要找专管员核定一下再开
老师,开的设备是超过十万元的,发票单张额度是十万元版的,数量可以拆分成零点几这样开具吗
老式的这样开据是对的,数量可以是小数。
是的,这样是正确的。
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!