根据二笔分录,是收到房租收入,做为其他业务收入核算

老师,支付一笔往来款(给分公司),两种分录都对吗?1:借 其他应付款 贷银行存款 2:借 其他应收款 贷银行存款
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,应该如何调整?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
疑惑 ??? 收款 借:内部银行存款 贷:其他应付款 -往来单位; 房租 借:其他应付款-往来单位 贷:其他业务收入 这笔分录什么意思呢
我的房产对外出租,和关联单位之间的分录为一下:我收款分录为:借 内部银行存款 贷 其他应付款 ;交付房租分录为 借其他应付款 贷 其他业务收入。请问为什么要通过其他应付款这个负债类科目周转呢
老师,那个应收账款的减值,应收账款的填财务报表的时候,是不是手动填上去的?
老师你好,请问工商年检中要填写的纳税总额,是指所有税费吗?增值税,附加费?
公司账户收到小红书的钱,要怎么开发票
固定资产清理的会计分录 处理后的金额大于残值金额
您好老师 这个月进项税比销项税额多,是不是要按税负来交税,还是不交税?
老师,我们和甲方购买煤炭卖给乙方,价格以乙方到港口后的价格函为依据。然后进行结算,现在只按照初步价格结算了70%,剩下30%到港化验后再结算。那我这30%需要暂估收入,成本吗
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
银行流水从网银导出来,如何快速汇总收支汇总明细
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
通过其他应付款 是什么意思
其他应付款只是个过渡科目。表明是收的哪个公司
为什么是收 明明是负债 二级明细也是我所欠的单位名称
这只是个往来过渡科目。更多是种个人习惯
是一个过度科目 一借一贷就抵消了。可我不理解呀 那过度 不也可以用 其他应收款 这不是更合理
可以用 其他应收款的。
老师 你确定吗 我收入还没有到确认时点 为什么可以用其他应收款
为什么不可以用其他应收款
收入没有达到确认时点
没达到确认时点,只是表示不确认收入,与其他应收款又没有关系
但是我有一笔是 借 银行存款 贷 其他应付款 依旧是我预收了别人的钱 但是我还没有履行我的义务
这分录只是表示收了钱,不表示其他。
确认收入时,再冲该往来