同学您好,补在23年,调22年的报表,通过以前年度损益或未分配利润调整
根据新会计准则,应交税费-应交增值税(消费税)这个科目是根据项目的所属期入账,还是根据开票日期入账,比如我在22年12月份开具了一张23年项目的发票(提前开票了),这张发票我是做在22年还是做在23年呢?
老师,协会组织,21年开的发票。少记了一笔收入。我准备记在22年里面。我应该怎么做账???
老师,我想请问一下我在22年缺少了进项票,在23年得到税局的允许补开了22年的进项票,这个发票我应该怎么来做账呢?做的话应该记在哪一年?
老师 ,我司退货给供应商,供应商给我们开了红字发票,这个货物是在22年记入成本费用里了,我在23年做的分录 借:银行存款1920 贷:以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税(进项税额转出)220.88 如果我要改22年的报表,应该怎么改,如果返回到22年应该怎么做凭证(1920退货款是23年收到的)
老师,你好请问一下公司是销售砂石的,22年的成本是在23年补回了成本票,应该怎么来做分录呢?分录是做在23年吗?
老师公司赔付给员工的一次性补偿金5万做营业外支出吗
小规模公司,增值税是按季度报吗?
能帮忙做一下帐么,不太明白,后面还有两张,好像缺少单位和个人分别承担的五险费用,
五险费用是当月扣除,还是下个月发工资的时候扣除,银行流水扣除的时候是全部,还是企业承担的部分啊,
请问老师 开票每个月额度 要申报了增值税才能更新吗?
老师给个人汇款,评估费,服务费以后也不能给发票,求分录
这里加了:IFERROR 和不加直接用VLOOKUP有什么不同?
超过了试用期,公司未解雇你,就算是自动转正了吧
老师,九月需要计提印花税吗
老师您好,我想让您帮我看一下这个是啥问题,我现在报企业所得税呢,他显示营业外收入不对,提示我给你截图发过去