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老师,转出未交增值税年底结转有余额,是为什么啊?该怎么处理?

2023-05-28 22:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 22:43

同学您好,说明要交税, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7

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快账用户3649 追问 2023-05-28 22:43

税款都已经结清了啊

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齐红老师 解答 2023-05-28 22:45

同学您好,结清了就不用转要交税时再转

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快账用户3649 追问 2023-05-28 22:48

反正就是税款都结清的情况下,转出未交增值税有余额,这种情况该怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-05-28 22:50

这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的,有余额不影响的,

这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的,有余额不影响的,
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快账用户3649 追问 2023-05-28 22:52

这个科目一般不是没有余额吗?什么情况会有余额啊?

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快账用户3649 追问 2023-05-28 22:52

除了要交税的情况

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快账用户3649 追问 2023-05-28 22:52

会不会是前面进项和销项做的不对?

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齐红老师 解答 2023-05-28 22:54

同学您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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快账用户3649 追问 2023-05-28 22:57

现在就是交完税不平啊

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齐红老师 解答 2023-05-28 23:04

同学您好,余额是多少,有截图吗

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快账用户3649 追问 2023-05-28 23:06

拍照行吗?

拍照行吗?
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快账用户3649 追问 2023-05-28 23:08

大概找了一下原因,前面好多进项税额和销项税额做的与增值税申报表不一致,现在没法一笔笔找,可以有什么科目冲平吗?直接挂营业外收入行吗?

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齐红老师 解答 2023-05-28 23:09

同学您好,你好,也行的,这种情况也可以挂营业外收入

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快账用户3649 追问 2023-05-28 23:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-28 23:13

不客气,有空给五星好评。

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快账用户3649 追问 2023-05-28 23:32

老师,想想不对啊,这会不会被认为是逃税漏税啊?因为少交增值税了

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齐红老师 解答 2023-05-28 23:36

同学您好,前提是不能少交税才行

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同学您好,说明要交税, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-05-28
你好,在借方有余额吗?你看一下是不是有留底。
2023-01-12
你好,不需要的,这个就是你的留底税额。
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如果需要缴纳增值税,是需要结转的
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你好,现在哪一方有余额?
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