同学您好,说明要交税, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7

老师,21年底增值税结转,借方有:应交税费—转出未交增值税 12万,到了22年有销项了,需要做什么账务处理?
老师你好增值税转出未交增值税有余额该怎样处理呢
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师 去年12月底转出未交增值税是贷方余额,怎样处理
老师,转出未交增值税年底结转有余额,是为什么啊?该怎么处理?
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
税款都已经结清了啊
同学您好,结清了就不用转要交税时再转
反正就是税款都结清的情况下,转出未交增值税有余额,这种情况该怎么处理?
这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的,有余额不影响的,
这个科目一般不是没有余额吗?什么情况会有余额啊?
除了要交税的情况
会不会是前面进项和销项做的不对?
同学您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
现在就是交完税不平啊
同学您好,余额是多少,有截图吗
拍照行吗?
大概找了一下原因,前面好多进项税额和销项税额做的与增值税申报表不一致,现在没法一笔笔找,可以有什么科目冲平吗?直接挂营业外收入行吗?
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以挂营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评。
老师,想想不对啊,这会不会被认为是逃税漏税啊?因为少交增值税了
同学您好,前提是不能少交税才行