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去年多计提未交增值税该如何处理? 23年5月底结转未交增值税时多计提了未交增值税,但23年6月交税金额是正确的,请问现在怎么调整?现在“应交税费-应交增值税”贷方仍有余额,该怎么冲销?谢谢

2024-06-04 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-04 11:28

你好,同学 这个可以调整到营业外收支科目

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快账用户2152 追问 2024-06-04 11:37

请问具体的调整分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-06-04 11:41

借应交税费应交增值税 贷营业外收入

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快账用户2152 追问 2024-06-04 15:59

可以将多结转的未交增值税 用红字分录去冲销吗?

可以将多结转的未交增值税 用红字分录去冲销吗?
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齐红老师 解答 2024-06-04 16:01

可以的,这个也是可以的

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