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购买了一台设备,分期还款,本金发票已开,利息还有部分未开,现未开票部分先暂估入账,借:财务费用-利息支出,贷:应付账款-暂估。发票开全后,应该怎么入账?

2023-04-25 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-25 11:54

借应付账款,借财务费用负数, 借财务费用,贷银行存款。

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快账用户9298 追问 2023-04-25 12:42

如果发票进来前,有付款呢?

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齐红老师 解答 2023-04-25 12:44

借应付账款,借财务费用负数, 借财务费用,贷预付账款

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相关问题讨论
借应付账款,借财务费用负数, 借财务费用,贷银行存款。
2023-04-25
收到多少发票就冲减多少暂估的 然后按发票再做分录 剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以 不用做分录冲减
2025-02-11
你好,就原来这个分录反向或者金额红字冲
2022-04-29
您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17
2023-12-13
同学您好,借固定资产-0.17 贷:长期应付款-0.17 或者简单点的,直接借:管理费用-0.17贷:长期应付款-0.17
2023-12-14
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