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开1000元专票,报销800元,差额怎么处理,税款怎么处理呢,是全部抵扣还是按比例

2023-04-25 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-25 17:29

按比例进行抵扣
按实际支付金额处理

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按比例进行抵扣
按实际支付金额处理
2023-04-25
你好,剩下那200也挂应收,相当于这应收没有做。
2024-04-15
那么计入财务费用-折扣
2024-09-24
同学,你这个1080,就是去除成本的差额金额吗
2022-11-07
合同里面约定好了, 对方销售给你们1000, 然后你销售给对方的产品是200。 对方给你开1000的发票, 你给对方开200, 你支付给对方800。 借,库存商品1000贷,应付账款1000 借,应付账款200贷,主营业务收入应交税费 借。应付账款贷,银行 这边全部是你单位的账务处理。
2024-05-17
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