需要,需要改去年申报

老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
你好目前做2021面的汇算清缴,然后我在今年22年2月份的时候发现20面有笔收入做错了,就是全年收入多做了,那么我现在做21年的汇算清缴要怎么处理调整?20年的年报需要去修改吗,谢谢
老师现做年度汇算清缴调增了72万,22年暂估72万成本开不了票了,老板同意缴税,请问那笔暂估的分录我要红冲么?或者是需要做什么账务处理?
22年的冲销暂估冲成了主营业务收入,现在23年做22年汇算清缴发现不对,我需要怎么改?需要改去年申报吗?
做账22年的暂估,在23年汇算的时候调增交了所得税,之前做账 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估,现在不付,也收到发票了,做账还是红冲吗
改哪些申报
是22年10月冲错的
修改四季度申报表即可
好的,需要把22年10月的凭证更改过来吧?再更正申报?
是,把22年10月的凭证更改过来,再更正申报
不需要更正23年1季度申报吧?
不需要更正23年1季度申报
这个不影响23年期初数据吗?
会影响23年期初数据。影响的资产负债表,没关系
这个影响了,没关系吗?不需要更正?
没关系的,可不更正,二季度按正确的期初报即可
我是直接在10月份把做错的那笔直接反冲回来,做一笔正确的分录吗?
直接在10月份把做错的那笔直接反冲回来,做一笔正确的分录。
那笔做错本来就是冲销暂估的分录,改正也还是把这个反冲?
是,改正也还是把这个反冲