你好; 借主营业务收入; 应交税费-应交增值税贷银行存款或者应收账款; 借库存商品贷主营业务成本 ;如果是货物发票就这样写

对方供应商上月开的一张发票我这月已经勾选统计确认了,但是还没有申报税,这张发票已经给对方退回了,请问我这边应该怎么操作呢
开给对方的发票对方未认证,现在跨月要红冲,但是对方没认证也不将票退回,这样如何处理呢?这红字申请谁开呢?
老师好,我上个月开出的增值税发票有误,已被对方认证了,对方也红冲了,我这边怎么处理,步骤是怎样的,我这边是黑盘
老师,上月开的发票已退回,对方没认证,我这边怎么处理呢
老师上月开的发票对方没认证,这月发票退回来了,我怎么作废这张跨月发票呢