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去年暂估的成本费用,今年收到发票如何做账?

2023-04-26 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-26 12:00

借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

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齐红老师 解答 2023-04-26 12:01

第二个分录修改一下,借以前年度损益调整,贷其他应付款或者是银行放款。

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快账用户1429 追问 2023-04-26 12:02

那这样会影响利润表中的利润总额吗?

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齐红老师 解答 2023-04-26 12:02

这个不影响的,不影响今年的利润。

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快账用户1429 追问 2023-04-26 12:06

那去年暂估的费用不用冲减吗?

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快账用户1429 追问 2023-04-26 12:06

看到了去年的费用,可没有以前年度损益调整代替了

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齐红老师 解答 2023-04-26 12:14

你好,管理费用用以前年度损益调整代替了。

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快账用户1429 追问 2023-04-26 12:15

好的,谢谢您老师

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齐红老师 解答 2023-04-26 12:16

不用客气,工作愉快。

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借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-04-26
你好,先冲销去年的分录,然后根据取得的专用发票做相应的分录 
2023-04-11
你好 这个有两种做法 一种是你将发票塞到去年的凭证 一种是你红冲,然后做正确的分录
2022-06-14
同学您好,借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-01-03
  暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用/利润分配(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-05-28
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