借应付账款,贷营业外收入。

郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
开了80万的建筑服务*苗木迁移费发票,不知道怎么入账,借记:银行存款 80万,贷记:应交税费-应交增值税(销项税额)66055.04贷记:什么科目-733944.96。这笔苗木迁移费我们是要付给第三方的,这个活包出去了,最后要付给人家的,我们落不下,但是开票的时候这个必须开成有税率的,所以我们要交税,但是目前针对这种补偿性质的款项我不会入账,所以分录怎么做,请老师教一下我
请问,以前月份给供货商挂账应付账款100,对方记账80,实际结账80,那20记什么科目呢
老师!请问下公司与个人签了一年的劳务合同,对方代开了一张全年劳务费发票到公司,公司未付款,怎么入账呢?因为实际劳务费又是按每月发生时才会支付给对方!如果贷方记其他应付款一xx,借方该记什么科目呢
老师,充值手机费没有开票的分录可以这样做吗? 借:应收账款-话费 贷:库存现金
老师,国际货物运输代理服务分录怎么做?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师加计扣除可以直接不填吗?,放弃享受
老师,出口企业做收入分录需附哪些附件?
您好老师:金蝶云专业版货物之前是两笔不同单价的货物入同一仓库,这月低单价的货物单独建新代码入库,把以前同一仓库里的货物拿出300吨,按照低单价与低单价的货物入同一仓库,先做的其他出库,再做其他入库,但是生产领料序时簿里的出库金额还是之前仓库里的金额,并没有变成低单价入库后的金额,这是什么原因,应当如何做?
老师,进货商家忘记要钱了,然后我们这边也做入库了。这个钱以后他也不可能要,这种情况,我可以入赠送吗?
老师您好 去年的估算成本 今年年报的时候调增了 是不是今年把去年的做账的成本账 红冲呢?
老师,去年新成立的公司工商年报即时信息需要填报吗?如何填报?
老师,办公室购电风扇分录怎么做?
员工体检,记入什么科目?