法人取出来做什么用的呢? 备用金就作为其他应收款哦

老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
请问老师,公司大股东一年都在外地出差,然后说有十几万的住宿费,我这边是正常做差旅费入账吗?
老师,我问一个问题,公司现在公户进账100万,然后法人都取出来了,这个要怎么做账,有的是备用金,有的是差旅费
老师,公司每月提取备用金,都是转账到个人账户,然后把钱取出来,在作为备用金使用,这种提取备用金方式,可以吗。我做账怎么做呢?
老师,请问我们有个专款专用的基金经费,一年有100万,然后这个100万规定今年要花掉,设了专款专用银行账户,请问整个做账的流程是什么,从收到款至钱花出去之后,都怎么做账,谢谢!
老师,想学习公司从注册到注销的全流程,课件,推荐一下
就是我一直都是从第一个公司走的社保个税来着,这个月账上没钱了,发工资什么的还是需要从第一个公司走吗? 社保跟个税扣款怎么换到第二个公司呀 能从第二个公司走吗?
老师别人给我们开的汽车租赁发票,这个要怎么入账啊,我们是网约车,租赁车平台服务业
你好,借款给其他公司收取的利息怎么入账
进项税额转出借方有余额怎么办
老师好,昨天最后说的分录还需要再结转以前年度损益调整到利润分配未分配利润里吗?谢谢!
在公户的钱怎么合理合法提出来?
老师,去年12月份的时候做了12万的成本,发票说是5月底汇算清缴前能回来,请问如果发票回来了是直接把发票放到12月那张凭证后面做附件就可以了不需要做任何操作了是吗?
请问老师,个税基数是扣除社保之前,还是之后的数
一个有限责任公司,商贸行业,全能会计必须做的事情,税务,干什么,在哪里申报
老师,是不是都得用票来低,如果开不出来这么多票,那多出的钱是不是要交税,交什么税,税率多少
用票来抵,不然就挂着其他应收款,不要动,年底让法人还回来
要是不还回来呢
那就一直挂在上面
挂在上面用交税么
老师,我还想问下,我以前做账都是借库存,贷其他应付款,现在从银行取的话,可不可以借其他应付款贷银行
挂在上面不用交税 什么从银行取? 不是库存商品增加,就是没有付钱吗? 现在付钱了,就借:其他应付款 贷:银行存款
借库存现金,贷其他应付,现在就是提到法人账上可不可以就是就是借其他应付,贷银行
还是说都要化挂其他应收款
用其他应收款,不是欠法人钱,而是法人欠公司钱