您好!符合条件是可以的,可以截图吗?
老师加计抵减本来2020年年初就可以享受,但是一直没有填写声明,本月刚刚填写了,那么就是系统里可以往前推3个月10月11月12月的进项加起来填写在本月申报吗?
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师,增值税加计抵减政策,请问企业2020年认证进项税3万,但是20年没有收入,所以20年不符合加计抵减政策,21年和22年符合加计抵减政策,且今年把21年和22年的声明都申请通过了,请问,我在做加计抵减的时候,20年的那3万进项税额能加计抵减吗
企业开业一直没有收入,没有进项和销项,4月开始有进项和销项,下月申报的时候可以加计抵减吗,那个加计抵减的声明上年没有收入填不了
去年的开始进项税加计抵减,但一直没有在账面上体现,导致账表不一致,请问我可以在本月一次性将未加计抵减的抵扣额记入“营业外收入”吗?
请问劳务费开什么发票
请问做农产品中药材这块的算盘账要注意什么?
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
郭老师您好,职工医保的大病保险,退休后还能享受吗
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
下个月电商平台推送的数据 以什么确认为收入呢?是我实际收到的钱数吗
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
可是填声明的时候,那里需要填去年的收入,我们没有收入,就填不了
要填了声明申报增值税才能填加计抵减的数吗
您好!是的,要先填写声明的