购买价格是多少,他这个发票开多了,你可以直接按照你购买的价格来做,这个500不用管,如果你想要做的话,做营业外收入 借固定资产9万,贷银行89500,营业外收入500。
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师:我们这个月支付了洒水车10000元订金,车款78300元,办理过户费1200元,上面三笔转了不同的个人,实际支付89500元,但发票开出=手车交易发票9万元,我可不可记一张凭证?但是发票金额多?我如何记帐
老师:我车价是88300元,过户费转个人1200元,一共实际支付89500,有500元预付下几个月的维修费,还没付给对方修理厂,但是这个月我们开出了=手车统一发票是90000元,我如何记帐?
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,我这笔记:借:固定资产一洒水车,贷:银行存款,另外500元是预付给维修厂的,这个没有发票,要后面维修时才有票,这500要如何帐务处理?
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,我这笔记:借:固定资产一洒水车,贷:银行存款,另外500元这个费用是发票一起先开出,但是费用是我们之后实际维修那天才支付给维修厂,这500要如何帐务处理?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
中级会计实务有没有2025押密题库呀
老师,好。办公室租赁,签订的有租赁合同,都需要缴什么税
老师,发票开促销服务费,算不算广宣费?
老师,银行贷款报表,纳税申报表的受理日期发生了变化,电子档的文件是提前给到银行,对方可能初步审核通过,然后再上交纸质稿,我把日期改了,这个问题要跟老板说明一下不?怕老板说我粗心,不讲可以不
老师,村委会专项资金这样做对吗? 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借固定资产 贷银行存款 借专项应付款 贷公积公益金
一般纳税人为什么这个提示勾选不了
老师,请问下税务师,财务与会计,6月9号的直播课怎么没有回放呢
老师这题计算设备最终回收额的现值为什么是新设备=最终残值➖(最终残值➖变现价值)为什么夸号载是➖夸号里面的数据??
我去更正申报个税,税管员也收到信息了发消息给我问我什么情况 我解释了,我们要跨区迁移,个税没退,迁移不了,然后他就没回我了,个税也没退到站上这个怎么回事?
是贷:营业外收入500元?
对的,是的是的是的是的。
老师:我之后去维修吋,我付对方钱时,他不会再开票,之前有500元多的发票,我到时会计科目怎么写?
维修费你是支付给谁的,
当时是找维修店的老板买的二手洒水车,我钱付给他个人
当时有记录吗?没有记录的话,你可以把这个500用。
我还没去维修,但是过两个月去修理时才付500,但是=手车发票上己开了这笔500元发票。
你好,那你一块儿在银行存款就是了,没有发生的提前做,反正这是就是假的业务。