你好,500元是预付给维修厂的 借:预付账款,贷:银行存款

老师:我车价是88300元,过户费转个人1200元,一共实际支付89500,有500元预付下几个月的维修费,还没付给对方修理厂,但是这个月我们开出了=手车统一发票是90000元,我如何记帐?
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,我这笔记:借:固定资产一洒水车,贷:银行存款,另外500元是预付给维修厂的,这个没有发票,要后面维修时才有票,这500要如何帐务处理?
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,我这笔记:借:固定资产一洒水车,贷:银行存款,另外500元这个费用是发票一起先开出,但是费用是我们之后实际维修那天才支付给维修厂,这500要如何帐务处理?
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,另外500元是请人从市里过完户开到工地现金给司机的,我这笔记:借:固定资产一洒水车,9万,贷:银行存款89500元,另外500元现金怎么记分录?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师:我没有划给对方修理维修费500元,是预出500元维修的费用,他先开出了500元的费用。 我之后有维修时我给他钱,但是他下一次不开发票了
你好,500元是预付给维修厂的 借:预付账款,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师:我没有预付给对方修理维修费500元,是发票开多500元维修的费用,他先开出了500元的费用。 我之后有维修时我给他钱,但是他下一次不开发票了
请看你前后描述,到底有没有付款呢?
前面错了,我最后才对
你好,发票开多500元维修的费用,需要退回对方,按正确金额开具发票才是的。
现在对方说重开不了了,这500元作为日后修理费
你好,金额有错误,是可以重新开具的 现在对方说重开不了(对方说的不一定都可信)
是的他们不愿意配合。因为这个费用之后也要用
你好,那就需要与对方沟通,让对方配合才是的 对方发票金额开错了,怎么还这么理直气壮呢
因为这个车是在维修厂买的,当时价格说好是这的。
(是针对这个回复有什么疑问吗)