你看下你需要交多少的增值税了,不含税的销售额乘以税率-143)/含税的销售额等于税负。

一般纳税人增值税等于=销项税额-进项税额, ①这里的销项税额指的是开出去的增值税专票还是普票? ②这里的进项税额指的是取得的增值税专票还是普票?
进项税中有免税项目,比如电费的进项税,在计算转出时用不能区分的进项税x免税销售额/全部销售额,这里的全部销售额包含免税和一般计税,这个一般计税销售额是指含税还是不含税的。
老师,你好。我们是新开的一般纳税人公司,还没有开始销售,现在收到一张进项发票,这张进项票要等到有销售的时候才能抵扣,现在这张进项票入什么科目?是应交税费-进项税额,还是应交税费-待抵扣进项税额,或者是其他科目呢?
老师好,一般纳税人,这是我登记的进项税额,销项目前是143的税额,是不是还能开一个35000的销售额
销售额的印花税怎么填写,是一般纳税人的填只填销售额还是再加上进项额
求这个不含税的销售额就可以了。
0.02高吗?我算出来的,第一月一般纳税人,是不想缴税的,我也不敢开票,会不会票开出去了,进项认证不了?那是不是我就肯定缴税了
单位主营是什么行业?
口腔医疗器械,耗材,
老师,是不是只要开发票了,就肯定得缴税了,如果没有进项?
对的,是的,是这么做的。2%不算高的。
我现在就担心进项问题了,像我们口腔医疗器械耗材的税负多少比较合适
你好一般在2.5%左右的
按您给的公式,如果我我再开一个35000,那么不含税的总金额是(32330*税率-税额4169)/含税销售额36500等于0.000928正常吗?是这么算吗
哦,不行,这个太低了。
我这边是从小规模第一个月申请一般纳税人的,进项目前就是没有
前两个月这个可以啊,低一点这个不影响。
好的 那我开了啊 我不敢开票
现在对方要发票,你就可以开的。
但是老板这又是不让缴税的
这个你就你们自己决定。
就目前来看 是够的是吧
第一个月交的多少,这个影响不大。
好的 谢谢老师
老师 我还想问一下 如果我销项开了 没有给客户 次月报的时候 发票进项不够 如果作废了 次月作废了 是不是也可以不用交税?
需要的,你上一个月开的发票,在这个月申报,需要正常申报,你在这个月作废了,影响你下一个月申报。