你好,可以先把之前的分录红冲 借:其他应收款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后做一笔正确的分录 借:以前年度损益调整—管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应收款
老师好,我去年底做了一笔分录借:管理费用 贷:其他应收款 今年6月份我收到发票采购的是商品,去年这笔分录做错了,该怎么办
老师,我单位去年财政给补贴专用款,去年实际没用完,但是我报销别的费用了,去年的分录是 借 管理费用 贷银行存款 1000 同时借 递延收益 贷 营业外收入 1000 我今年专款可以报销的发票拿回来了,怎么更正这1000元呢
去年录入了一笔分录 借管理费用 贷其他应收款。由于去年录入的时候没有专用发票 但今年收到了专用发票 要重新把税给分离出来。所以今年该怎么写分录呢
去年录入了一笔分录 借管理费用 贷其他应收款。由于去年录入的时候没有专用发票 但今年收到了专用发票 要重新把税给分离出来。所以今年该怎么写分录呢
老师,去年预提费用借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用,今年收到发票发现金额少计提了应该怎么写分录?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
如果这个其他应收款 已经收到了呢
你好,如果这个其他应收款 已经收到了 借:银行存款等科目,贷:其他应收款