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去年录入了一笔分录 借管理费用 贷其他应收款。由于去年录入的时候没有专用发票 但今年收到了专用发票 要重新把税给分离出来。所以今年该怎么写分录呢

2022-11-23 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-23 17:18

借应交税费、应交增值税进项借管理费用负数。

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你好,可以先把之前的分录红冲 借:其他应收款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后做一笔正确的分录 借:以前年度损益调整—管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应收款
2022-11-23
借应交税费、应交增值税进项借管理费用负数。
2022-11-23
你好 借 以前年度损益 调整负数  贷 应付账款负数  借 借 以前年度损益 调整 进项 贷应付账款
2022-02-07
你好,这个是买来销售的吗?
2021-07-13
同学你好 对的 2.放在预提分录后面
2021-05-28
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