计提的时候,在贷方借管理费用贷应付职工薪酬, 支付的时候,在借方借应付职工薪酬,贷银行存款
应付职工薪酬什么时候记贷方
计提工资的时候,应付职工薪酬应该放在贷方,但是这笔1085的应付职工薪酬放在了借方,是不是做错了?
请问老师,用付职工薪酬什么时候在贷方,什么时候在借方?
老师请问:应付职工薪酬-职工福利费月底的时候有余额吗?如果有员工报销了餐费报销的时候写了借:应付职工薪酬-职工福利费 月底的时候这笔一直在借方吗
老师好,在做23念汇算清缴的时候,应付职工薪酬贷方累计数大于管销费用薪酬的借方数,这是为啥?
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗